부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:상하수도사업소
정책:먹는 물 안정적 공급
단위:간이 급수시설 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
상하수도사업소
3,081,014
3,030,300
50,714
[국 60,000]
[시 3,021,014]
먹는 물 안정적 공급
31,014
24,016
6,998
간이 급수시설 관리
31,014
24,016
6,998
마을상수도 관리
25,814
18,816
6,998
201 일반운영비
5,800
5,000
800
=
500,000원 * 6회 =
01 사무관리비
○마을상수도 수질검사
02 공공운영비
○귀네미마을 상수도 전기요금
2,800
3,000
800
2,000
2,800
3,000
3,000
202 여비
3,639
2,396
1,243
75,800원 * 2인 * 2일 * 12회 =
01 국내여비
○마을상수도 수질검사 의뢰
3,639
1,243
2,396
3,639
206 재료비
1,300
1,420
△120
3,000원 * 300㎎ =
100,000원 * 4박스 =
01 재료비
○소독약품 구입
○무균채수병 구입
1,300
△120
1,420
900
400
301 일반보상금
75
0
75
5,000원 * 15회 =
10 행사실비보상금
○마을상수도관리인 급식
75
75
0
75
401 시설비및부대비
15,000
10,000
5,000
=
04 시설비
○마을상수도 노후시설 개량사업
15,000
5,000
10,000
15,000
먹는 물 공동시설 관리
5,200
5,200
0
201 일반운영비
200
200
0
=
01 사무관리비
○먹는물 공동시설 수질검사
200
200
200
401 시설비및부대비
5,000
5,000
0
=
04 시설비
○먹는물 공동시설 보수
5,000
5,000
5,000
재무활동(상하수도사업소)
3,050,000
3,000,000
50,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:상하수도사업소
정책:먹는 물 안정적 공급
단위:간이 급수시설 관리
재무활동(상하수도사업소)
[국 60,000]
3,000,000
[시 2,990,000]
3,000,000
내부거래지출
3,050,000
3,000,000
50,000
[국 60,000]
3,000,000
[시 2,990,000]
3,000,000
내부거래지출
2,850,000
3,000,000
△150,000
404 공기업자본전출금
2,850,000
2,300,000
550,000
=
=
=
01 공기업특별회계자본전출금
○정수구입비
○무선원격 자동검침시스템 설치
○광역상수도 분기사업
2,850,000
550,000
2,300,000
2,520,000
150,000
180,000
내부거래지출
200,000
0
200,000
[국 60,000]
0
[시 140,000]
0
404 공기업자본전출금
200,000
0
200,000
[국 60,000]
0
[시 140,000]
0
=
01 공기업특별회계자본전출금
○상수원보호구역 주민지원사업
200,000
[국 60,000]
[시 140,000]
200,000
0
200,000
[국 60,000]
[시 140,000]
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