부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:기획감사실
정책:시정 기획 및 조정
단위:기획·조정 기능 강화
세 출 예 산 사 업 명 세 서
기획감사실
10,791,261
10,974,595
△183,334
시정 기획 및 조정
348,736
428,185
△79,449
기획·조정 기능 강화
251,786
341,164
△89,378
시정 기획 관리
61,511
35,111
26,400
201 일반운영비
20,900
21,500
△600
5,000원 * 1,500부 =
5,000원 * 200부 =
5,000원 * 100부 * 4회 =
32,000원 * 200부 =
5,000원 * 800부 =
01 사무관리비
○2008 시정설계 제작
○2009 시정연설문 제작
○시군현안사업 보고서 제작
○장기발전구상 2008세부실천계획 제작
○시정소개 책자 제작
20,900
△600
21,500
7,500
1,000
2,000
6,400
4,000
202 여비
5,611
7,611
△2,000
75,800원 * 2인 * 3일 * 4회 =
75,800원 * 2인 * 3일 * 6회 =
75,800원 * 7인 * 2회 =
01 국내여비
○정책발전 관련회의 참석
○현안당면사항 협의
○태백시정 시책 보고회 참석
5,611
△2,000
7,611
1,820
2,729
1,062
203 업무추진비
5,000
6,000
△1,000
=
03 시책추진업무추진비
○시정종합 기획업무 추진
5,000
△1,000
6,000
5,000
207 연구개발비
30,000
0
30,000
=
01 연구용역비
○시정설계 P/T 제작
30,000
30,000
0
30,000
시정슬로건·캐릭터 제작
5,000
15,000
△10,000
201 일반운영비
5,000
15,000
△10,000
5,000원 * 1,000개 =
01 사무관리비
○시정슬로건 및 캐릭터 제작
5,000
△10,000
15,000
5,000
시민·공무원 제안제도 운영
21,805
20,255
1,550
201 일반운영비
2,700
2,700
0
20,000원 * 100부 =
70,000원 * 5인 * 2회 =
01 사무관리비
○제안시책 책자 제작
○태백시민(공무원) 제안심사위원회 참석수
당
2,700
2,700
2,000
700
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 기획 및 조정
단위:기획·조정 기능 강화
202 여비
455
455
0
75,800 * 1인 * 3일 * 2회 =
01 국내여비
○제안시책운영 연찬회 및 교육참석
455
455
455
203 업무추진비
10,000
10,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○특수(창안)시책 업무추진
10,000
10,000
10,000
301 일반보상금
4,500
4,500
0
2,000,000원 * 1인 * 1회 =
1,000,000원 * 1인 * 1회 =
500,000원 * 1인 * 1회 =
300,000원 * 1인 * 1회 =
200,000원 * 1인 * 1회 =
10,000원 * 50인 * 1회 =
12 기타보상금
○시민 제안시상금
ㅇ금상
ㅇ은상
ㅇ동상
ㅇ장려상
ㅇ노력상
ㅇ제안참여시민 태백사랑상품권
4,500
4,500
4,500
2,000
1,000
500
300
200
500
303 포상금
4,150
2,600
1,550
1,000,000원 * 1인 * 1회 =
500,000원 * 1인 * 1회 =
300,000원 * 1인 * 1회 =
200,000원 * 2인 * 1회 =
100,000원 * 3인 * 1회 =
10,000원 * 50인 =
300,000원 * 1인 =
200,000원 * 1인 =
100,000원 * 2인 =
50,000원 * 3인 =
10,000원 * 30인 =
01 포상금
○공무원 제안시상금
ㅇ특별상
ㅇ우수상
ㅇ우량상
ㅇ장려상
ㅇ노력상
ㅇ제안참여공무원
○공무원 견문제안 시상금(개인)
ㅇ최우수
ㅇ우수
ㅇ장려
ㅇ노력
ㅇ참가자 시상
4,150
1,550
2,600
3,000
1,000
500
300
400
300
500
1,150
300
200
200
150
300
시책추진 우수부서 인센티브
32,298
37,848
△5,550
201 일반운영비
14,600
18,150
△3,550
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 기획 및 조정
단위:기획·조정 기능 강화
30,000원 * 50부 =
30,000원 * 50부 * 2종 =
30,000원 * 150부 =
30,000원 * 50부 =
70,000원 * 10인 * 5회 =
5,000원 * 15인 * 4회 * 2일 =
01 사무관리비
○2008년 주요업무 추진계획서 제작
○2008년 주요업무 평가보고서 발간
○2008년 주요업무 시행계획서 발간
○태백시장 공약사업 이행실태보고서 발간
○태백시정 주요업무 평가위원 수당
○공공사업장 현장점검자 급식
14,600
△3,550
18,150
1,500
3,000
4,500
1,500
3,500
600
202 여비
4,898
6,898
△2,000
=
=
01 국내여비
○BSC시스템 도입에 따른 워크숍 및 우수기
관 견학
○공공사업장 및 환경정비 점검
4,898
△2,000
6,898
2,074
2,824
303 포상금
12,800
12,800
0
1,000,000원 * 1개부서 * 1회 =
700,000원 * 2개부서 * 1회 =
500,000원 * 3개부서 * 1회 =
500,000원 * 1인 * 1회 =
300,000원 * 2인 * 1회 =
200,000원 * 3인 * 1회 =
700,000원 * 1개부서 * 1회 =
500,000원 * 2개부서 * 1회 =
300,000원 * 3개부서 * 1회 =
300,000원 * 1인 * 1회 =
01 포상금
○주요업무 및 시책평가 인센티브
ㅇ정부(중앙) 시책평가
-부서
·최우수
·우수
·장려
-공무원
·최우수
·우수
·장려
ㅇ강원도 시책평가
-부서
·최우수
·우수
·장려
-공무원
·최우수
12,800
12,800
12,800
5,600
3,900
1,000
1,400
1,500
1,700
500
600
600
3,600
2,600
700
1,000
900
1,000
300
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 기획 및 조정
단위:기획·조정 기능 강화
200,000원 * 2인 * 1회 =
100,000원 * 3인 * 1회 =
700,000원 * 1개부서 * 1회 =
500,000원 * 2개부서 * 1회 =
300,000원 * 3개부서 * 1회 =
300,000원 * 1인 * 1회 =
200,000원 * 2인 * 1회 =
100,000원 * 3인 * 1회 =
·우수
·장려
ㅇ태백시 주요업무평가
-부서
·최우수
·우수
·장려
-공무원
·최우수
·우수
·장려
400
300
3,600
2,600
700
1,000
900
1,000
300
400
300
업무보고회 운영
15,200
7,700
7,500
201 일반운영비
7,200
7,700
△500
500,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○업무보고 행정장비 소모품 구입
○소회의실 환경정비 등
7,200
△500
7,700
6,000
1,200
401 시설비및부대비
8,000
0
8,000
=
04 시설비
○소회의실 카페트 교체
8,000
8,000
0
8,000
시의회 협력체제 강화
7,940
9,250
△1,310
201 일반운영비
2,900
4,210
△1,310
5,000원 * 100부 * 3회 =
70,000원 * 10인 * 2회 =
01 사무관리비
○선출직 간담회 계획서 제작
○의원상해 등 보상심의위원회 참석수당
2,900
△1,310
4,210
1,500
1,400
301 일반보상금
5,040
5,040
0
30,000원 * 7인 * 2회 * 12월 =
10 행사실비보상금
○시정발전회의 개최
5,040
5,040
5,040
행정경영혁신 체계 구축
6,250
215,000
△208,750
201 일반운영비
4,250
9,000
△4,750
15,000원 * 150부 =
01 사무관리비
○경영혁신 계획서 제작
4,250
△2,750
7,000
2,250
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 기획 및 조정
단위:기획·조정 기능 강화
=
○경영혁신 토론회 개최
2,000
202 여비
2,000
6,000
△4,000
=
01 국내여비
○경영혁신 회의 및 박람회 참가
2,000
△4,000
6,000
2,000
국제건강도시 조성
75,000
0
75,000
201 일반운영비
12,000
0
12,000
=
=
02 공공운영비
○국내 건강도시 가입
03 행사운영비
○건강도시 가입 기념행사
2,000
10,000
2,000
0
2,000
10,000
0
10,000
202 여비
2,000
0
2,000
=
01 국내여비
○건강도시 학술대회 참가
2,000
2,000
0
2,000
207 연구개발비
60,000
0
60,000
=
=
01 연구용역비
○건강도시가입 학술용역
○건강도시 CI 개발 용역
60,000
60,000
0
50,000
10,000
310 국외이전
1,000
0
1,000
=
02 국제부담금
○국제 건강도시 가입
1,000
1,000
0
1,000
디자인 강원 프로젝트
18,072
0
18,072
201 일반운영비
4,850
0
4,850
50,000원 * 10개소 * 1회 =
15,000원 * 150부 =
70,000원 * 15인 * 2회 =
01 사무관리비
○디자인강원 프로젝트 추진
ㅇ플래카드 제작
ㅇ우수사례 자료집 제작
○디자인강원 자문위원회 참석수당
4,850
4,850
0
2,750
500
2,250
2,100
202 여비
4,000
0
4,000
=
01 국내여비
○디자인강원 프로젝트 업무추진
4,000
4,000
0
4,000
301 일반보상금
6,822
0
6,822
10 행사실비보상금
6,822
6,822
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 기획 및 조정
단위:기획·조정 기능 강화
75,800원 * 15인 * 2일 * 3회 =
○디자인강원 자문위원회 참석여비
6,822
303 포상금
2,400
0
2,400
500,000원 * 1개부서 =
300,000원 * 2개부서 =
100,000원 * 3개부서 =
300,000원 * 1인 =
200,000원 * 2인 =
100,000원 * 3인 =
01 포상금
○디자인강원 프로젝트 평가
ㅇ부서
-최우수
-우수
-장려
ㅇ공무원
-최우수
-우수
-장려
2,400
2,400
0
2,400
1,400
500
600
300
1,000
300
400
300
신경영수익사업 발굴
8,710
0
8,710
201 일반운영비
1,000
0
1,000
3,000원 * 100매 =
70,000원 * 5인 * 2회 =
01 사무관리비
○제안공모 포스터 제작
○신경영수익사업 제안심사 위원회 참석수
당
1,000
1,000
0
300
700
202 여비
910
0
910
75,800원 * 2인 * 3일 * 2회 =
01 국내여비
○경영수익사업 연찬회 및 발표회 참석
910
910
0
910
301 일반보상금
4,400
0
4,400
2,000,000원 * 1인 * 1회 =
1,000,000원 * 1인 * 1회 =
500,000원 * 1인 * 1회 =
300,000원 * 1인 * 1회 =
200,000원 * 1인 * 1회 =
100,000원 * 1인 * 1회 =
10,000원 * 30인 * 1회 =
12 기타보상금
○신경영수익사업 시민 제안시상금
ㅇ최우수
ㅇ금상
ㅇ은상
ㅇ동상
ㅇ장려상
ㅇ노력상
ㅇ제안참여시민 태백사랑상품권
4,400
4,400
0
4,400
2,000
1,000
500
300
200
100
300
303 포상금
2,400
0
2,400
01 포상금
2,400
2,400
0
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 기획 및 조정
단위:기획·조정 기능 강화
1,000,000원 * 1인 * 1회 =
500,000원 * 1인 * 1회 =
300,000원 * 1인 * 1회 =
200,000원 * 1인 * 1회 =
100,000원 * 1인 * 1회 =
10,000원 * 30인 * 1회 =
○신경영수익사업 공무원 제안시상금
ㅇ금상
ㅇ은상
ㅇ동상
ㅇ장려상
ㅇ노력상
ㅇ제안참여공무원 태백사랑상품권
2,400
1,000
500
300
200
100
300
실용적인 통계관리
96,950
87,021
9,929
통계조사
96,950
87,021
9,929
101 인건비
63,430
53,263
10,167
41,620 * 11인 * 14일 * 6회 =
41,620원 * 2인 * 30일 =
41,620원 * 12인 * 45일 =
10 기간제근로자등보수
○지역통계조사 근로자 보수
○광공업통계조사 근로자 보수
○사업체기초통계조사 근로자 보수
63,430
10,167
53,263
38,457
2,498
22,475
201 일반운영비
10,400
11,967
△1,567
1,100원 * 500부 * 6회 =
50,000원 * 12개소 =
26,000원 * 250부 =
01 사무관리비
○통계조사표 인쇄
○홍보 현수막 제작
○2007년 통계연보 발간
10,400
△1,567
11,967
3,300
600
6,500
202 여비
2,000
4,191
△2,191
=
01 국내여비
○통계조사 업무추진
2,000
△2,191
4,191
2,000
301 일반보상금
21,120
17,600
3,520
8,000원 * 440가구 * 6회 =
12 기타보상금
○통계조사 협조 답례품
21,120
3,520
17,600
21,120
시정 홍보 기획·지원
603,086
461,479
141,607
시 이미지 제고 홍보
490,580
345,003
145,577
시정 및 4계절축제 광고
238,028
131,227
106,801
201 일반운영비
227,025
120,224
106,801
01 사무관리비
○ 시정 및 축제 광고
227,025
106,801
120,224
227,025
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 홍보 기획·지원
단위:시 이미지 제고 홍보
4,225,000원 * 3회 * 3개사 =
3,300,000원 * 6회 * 5개사 =
2,500,000원 * 6회 * 6개사 =
ㅇ방송사
ㅇ일간지 및 통신
ㅇ주간지
38,025
99,000
90,000
202 여비
3,003
3,003
0
=
01 국내여비
○4대축제 및 캠페인 광고 협의
3,003
3,003
3,003
203 업무추진비
8,000
8,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○시정홍보 시책추진
8,000
8,000
8,000
시정홍보 신문구독 지원
193,752
163,296
30,456
201 일반운영비
193,752
163,296
30,456
=
12,000원 * 103부 * 12월 =
6,000원 * 5부 * 12월 =
25,000원 * 10권 * 12월 =
01 사무관리비
○통·반장 신문구독
○신문구독
ㅇ일간지
ㅇ주간지
○월간 및 일반 도서구독
193,752
30,456
163,296
175,560
15,192
14,832
360
3,000
홍보자료실 운영
12,000
8,000
4,000
201 일반운영비
8,000
8,000
0
=
=
=
01 사무관리비
○프레스센터 운영
○사진실운영
02 공공운영비
○방송장비 시스템 유지관리
6,000
2,000
6,000
4,000
2,000
2,000
2,000
405 자산취득비
4,000
0
4,000
=
01 자산및물품취득비
○사진실 칼라프린터기 구입
4,000
4,000
0
4,000
온라인 홍보서비스 운영
36,800
13,980
22,820
201 일반운영비
16,800
13,980
2,820
400,000원 * 12월 =
250,000원 * 4구좌 * 12월 =
01 사무관리비
○언론보도 프로그램 사용료
○연합프리미엄뉴스 정보사용료
16,800
2,820
13,980
4,800
12,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 홍보 기획·지원
단위:시 이미지 제고 홍보
306 출연금
20,000
0
20,000
=
01 출연금
○강원도통합인터넷방송사업 출연금
20,000
20,000
0
20,000
주목사진 및 액자제작
10,000
8,500
1,500
201 일반운영비
10,000
8,500
1,500
25,000원 * 200장 =
50,000원 * 100점 =
01 사무관리비
○홍보사진 및 액자제작
ㅇ사진
ㅇ액자
10,000
1,500
8,500
10,000
5,000
5,000
시정홍보 간행물 발간
112,506
116,476
△3,970
시정 소식지 제작
92,476
80,276
12,200
201 일반운영비
79,200
67,000
12,200
300원 * 22,000부 * 12월 =
01 사무관리비
○시정소식지 제작
79,200
13,200
66,000
79,200
202 여비
7,276
7,276
0
=
01 국내여비
○시정소식지 교정
7,276
7,276
7,276
301 일반보상금
6,000
6,000
0
50,000원 * 1인 * 12월 =
30,000원 * 15인 * 12월 =
12 기타보상금
○시정소식지 투고보상금 및 퀴즈경품
ㅇ투고보상금
ㅇ퀴즈경품
6,000
6,000
6,000
600
5,400
시보 제작
9,030
6,200
2,830
201 일반운영비
9,030
6,200
2,830
50원 * 215부 * 70면 * 12월 =
01 사무관리비
○시보 제작
9,030
2,830
6,200
9,030
언론보도 모음집 제작
11,000
10,000
1,000
201 일반운영비
11,000
10,000
1,000
55,000원 * 200부 =
01 사무관리비
○언론보도 모음집 제작
11,000
1,000
10,000
11,000
건전 재정운영
3,014,210
2,820,773
193,437
효율적 재정운영
3,014,210
2,820,773
193,437
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:시정 홍보 기획·지원
단위:시정홍보 간행물 발간
기관공통운영경비 지원
2,911,440
2,771,743
139,697
101 인건비
48,960
48,960
0
31,500원 * 10인 * 120일 =
31,500원 * 10인 * 24일 =
3,000원 * 10인 * 120일 =
10 기간제근로자등보수
○기관공통 근로자 보수
ㅇ기본급
ㅇ주휴수당
ㅇ간식비
48,960
48,960
48,960
37,800
7,560
3,600
201 일반운영비
112,000
140,000
△28,000
=
=
01 사무관리비
○위탁교육비
○각종시책추진
112,000
△28,000
140,000
50,000
62,000
202 여비
1,012,880
878,143
134,737
=
1,800,000원 * 3인 * 10월 =
1,800,000원 * 5인 =
400,000원 * 600인 * 1회 =
300,000원 * 500인 * 1회 =
=
01 국내여비
○시정시책추진여비
○공무원교육여비
ㅇ기본교육
-중견관리자 장기교육
-신규교육
ㅇ전문교육
ㅇ직무관련교육
03 국외여비
○공무원 해외연수
712,880
300,000
134,737
578,143
259,880
453,000
63,000
54,000
9,000
240,000
150,000
300,000
300,000
301 일반보상금
190,000
140,000
50,000
=
=
07 민간인국외여비
○민간인 해외연수
10 행사실비보상금
○민간인 교육여비 및 급식
70,000
120,000
20,000
50,000
70,000
30,000
90,000
120,000
307 민간이전
37,600
39,600
△2,000
=
03 사회단체보조금
○기관공통운영 사회단체보조금
37,600
△2,000
39,600
37,600
401 시설비및부대비
1,510,000
1,525,040
△15,040
04 시설비
1,510,000
△10,000
1,520,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:건전 재정운영
단위:효율적 재정운영
=
=
○신태백가꾸기사업
○소규모 주민숙원사업
700,000
810,000
지방재정운영
102,770
49,030
53,740
201 일반운영비
80,450
39,680
40,770
=
2,500,000원 * 3종 =
300,000원 * 8인 * 2회 =
70,000원 * 8인 * 2회 =
70,000원 * 4인 * 2회 =
70,000원 * 8인 * 2회 =
70,000원 * 5인 * 1회 =
01 사무관리비
○예산서 제작(3회)
○지방재정운영 책자 제작
○운영수당
ㅇ지방재정 투·융자심사위원회 수당
-심사수당
-참석수당
ㅇ지방재정계획 심의위원회 참석수당
ㅇ사회단체보조금 심의위원회 참석수당
ㅇ지방재정공시 심의위원회 참석수당
80,450
40,770
39,680
65,000
7,500
7,950
5,920
4,800
1,120
560
1,120
350
203 업무추진비
8,000
8,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○재정운영 업무추진
8,000
8,000
8,000
403 자치단체등자본이전
14,320
1,350
12,970
=
=
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정통합정보시스템(LFIS) 유지관리
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리
14,320
12,970
1,350
1,350
12,970
국내 ·외 교류협력 강화
131,247
105,263
25,984
국제 교류 활성화
131,247
105,263
25,984
국제우호교류도시 공무원 교환연수
55,168
28,274
26,894
201 일반운영비
44,868
22,374
22,494
150,000원* 2명 =
20,100,000원 * 2실 =
32,000원 * 2실 * 12월 =
50,000원 * 2실 * 12월 =
100,000원 * 2실 * 12월 =
01 사무관리비
○국제우호교류도시 공무원 교환연수
ㅇ의료보험료
ㅇ관사보증금
ㅇ관사임대료
ㅇ관사관리비
ㅇ난방비등
44,868
22,494
22,374
44,868
300
40,200
768
1,200
2,400
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:국내 ·외 교류협력 강화
단위:국제 교류 활성화
301 일반보상금
2,000
1,000
1,000
500,000원 * 2인 * 2회 =
08 외빈초청여비
○국제우호교류도시 교환공무원 국내시찰
여비
2,000
1,000
1,000
2,000
310 국외이전
5,300
3,400
1,900
=
=
02 국제부담금
○국제우호교류도시 교환공무원 부담금
○국제우호교류도시 파견공무원 해외여행보
험금(1인)
5,300
1,900
3,400
4,800
500
405 자산취득비
3,000
1,500
1,500
1,500,000원 * 2실 =
01 자산및물품취득비
○국제우호교류도시 교환공무원 숙소 물품
구입
3,000
1,500
1,500
3,000
국제자매·우호도시 교류증대
66,579
67,489
△910
201 일반운영비
17,210
17,210
0
5,000원 * 10매 * 12월 =
70,000원 * 3일 * 5회 =
160,000원 * 10회 =
70,000원 * 11인 * 2회 =
160,000원 * 12월 =
=
4,000,000원 * 2회 =
01 사무관리비
○국제교류추진 외국어 번역료
○국제교류추진 외국어 통역료
○국제교류추진 사진첩 제작
○국제화추진협의회 위원 참석수당
02 공공운영비
○우호교류도시 국제우편 및 소화물 요금
03 행사운영비
○국제우호교류 행사
○우호교류도시 홍보부스 운영
4,790
1,920
10,500
4,790
600
1,050
1,600
1,540
1,920
1,920
10,500
2,500
8,000
202 여비
9,369
10,279
△910
=
01 국내여비
○교류협력 추진
9,369
△910
10,279
9,369
203 업무추진비
8,000
8,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○국제교류업무 활성화
8,000
8,000
8,000
301 일반보상금
26,000
26,000
0
08 외빈초청여비
26,000
26,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:국내 ·외 교류협력 강화
단위:국제 교류 활성화
150,000원 * 8인 * 3일 * 5회 =
50,000원 * 10인 * 8일 * 2개국 =
○자매도시 및 국제우호교류도시 초청여비
○국제우호교류도시 학생초청
18,000
8,000
310 국외이전
1,000
1,000
0
500,000원 * 2인 =
01 국외경상이전
○국외자문관 활동비
1,000
1,000
1,000
401 시설비및부대비
5,000
5,000
0
=
04 시설비
○우호교류도시 상징물 정비
5,000
5,000
5,000
한국지방자치단체 국제화재단 운영지원
5,000
5,000
0
306 출연금
5,000
5,000
0
=
01 출연금
○한국지방자치단체 국제화재단 출연금
5,000
5,000
5,000
세계겨울도시 시장회 참여
4,500
4,500
0
201 일반운영비
2,500
2,500
0
=
03 행사운영비
○세계겨울도시 시장회 참가
2,500
2,500
2,500
310 국외이전
2,000
2,000
0
=
02 국제부담금
○세계겨울도시 시장회 출연금
2,000
2,000
2,000
열린 감사·법무행정 구현
144,531
148,727
△4,196
투명한 감사체계 확립
67,339
68,839
△1,500
시정업무 감사활동 추진
17,891
17,891
0
201 일반운영비
1,800
1,800
0
5,000원 * 3인 * 10일 * 12월 =
01 사무관리비
○동 및 사업소 감사업무추진 급식비
1,800
1,800
1,800
202 여비
8,091
8,091
0
=
01 국내여비
○조사 및 공직기강 점검활동 전개
8,091
8,091
8,091
203 업무추진비
8,000
8,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○감사활동 업무추진
8,000
8,000
8,000
공직자 재산등록 관리
6,898
5,898
1,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:열린 감사·법무행정 구현
단위:투명한 감사체계 확립
201 일반운영비
2,700
2,700
0
70,000원 * 5인 * 2회 =
2,500원 * 400인 * 2회 =
01 사무관리비
○공직자 윤리위원회 참석수당
02 공공운영비
○공직자 재산등록 우편요금
700
2,000
700
700
2,000
2,000
202 여비
1,198
1,198
0
=
01 국내여비
○공직자 재산등록 추진
1,198
1,198
1,198
307 민간이전
3,000
2,000
1,000
=
05 민간위탁금
○공직자 재산등록 프로그램 유지관리
3,000
1,000
2,000
3,000
감사장 운영
2,550
5,050
△2,500
201 일반운영비
2,550
2,550
0
50,000원 * 3회 =
200,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○이동민원상담실 운영
○감사장 운영
2,550
2,550
150
2,400
범죄피해자 지원센터 운영
40,000
40,000
0
307 민간이전
40,000
40,000
0
=
02 민간경상보조
○범죄피해자 지원센터 운영
40,000
40,000
40,000
양질의 법률서비스 지원
77,192
79,888
△2,696
행정 쟁송 업무 추진
60,692
55,588
5,104
201 일반운영비
51,000
47,000
4,000
250,000원 * 2인 * 12월 =
4,500,000원 * 10건 =
01 사무관리비
○고문변호사 수당
○변호사 수임료
51,000
4,000
47,000
6,000
45,000
202 여비
6,982
6,982
0
=
01 국내여비
○소송업무 수행
6,982
6,982
6,982
301 일반보상금
2,710
1,606
1,104
12 기타보상금
○고문변호사 법률상담료
2,710
1,104
1,606
1,800
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:열린 감사·법무행정 구현
단위:양질의 법률서비스 지원
100,000원 * 2인 * 6월 =
50,000원 * 2인 * 6월 =
75,800원 * 1인 * 12월 =
ㅇ기본
ㅇ추가
○고문변호사 법률상담 출장여비
1,200
600
910
법령집 및 관보 추록·발간
16,500
24,300
△7,800
201 일반운영비
16,500
24,300
△7,800
55,000원 * 20부 * 12월 =
55,000원 * 5부 * 12월 =
01 사무관리비
○법령집 및 법률연혁집 추록
○관보 구입
16,500
△7,800
24,300
13,200
3,300
예비비
2,115,494
2,573,014
△457,520
예비비
2,115,494
2,573,014
△457,520
예비비
2,115,494
2,573,014
△457,520
801 예비비
2,115,494
2,573,014
△457,520
=
01 예비비
○일반예비비
2,115,494
△457,520
2,573,014
2,115,494
행정운영경비(기획감사실)
57,687
60,354
△2,667
인력운영비
18,190
18,997
△807
인력운영비
18,190
18,997
△807
101 인건비
13,990
14,797
△807
28,750원 * 1인 * 250일 =
7,188,000원 * 4/12 =
28,750원 * 1인 * 20일 =
4,490원 * 1인 * 20시간 * 12월 =
28,750원 * 1인* 52일 =
7,188,000원 * 10/100 =
13,451,000원 * 4/100 =
09 무기계약근로자보수
○지방재정시스템운영 근로자 보수
ㅇ기본급
ㅇ상여금
ㅇ연차유급휴가수당
ㅇ시간외수당
ㅇ주휴수당
ㅇ가산금
ㅇ처우개선비
13,990
△807
14,797
13,990
7,188
2,396
575
1,078
1,495
719
539
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
4,200
4,200
기본경비
39,497
41,357
△1,860
기본경비
39,497
41,357
△1,860
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비
201 일반운영비
34,877
36,737
△1,860
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 5대 * 3회 =
300,000원 * 1대 * 3회 =
300,000원 * 2대 * 3회 =
300,000원 * 2대 * 3회 =
300,000원 * 2대 * 3회 =
26,400원 * 12월 =
5,000원 * 28인 * 7일 * 12월 =
500,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
○사무용품 구입(복사지 등)
○행정사무기기 소모품 구입
ㅇ기획
ㅇ경영혁신
ㅇ공보
ㅇ교류협력
ㅇ감사법무
○웹하드 사용료
○급량비
02 공공운영비
○우편요금
28,877
6,000
△1,860
30,737
3,600
2,400
10,800
4,500
900
1,800
1,800
1,800
317
11,760
6,000
6,000
202 여비
4,620
4,620
0
=
01 국내여비
○비상근무 관내여비
4,620
4,620
4,620
재무활동(기획감사실)
4,376,270
4,376,800
△530
보전지출
4,376,270
4,376,800
△530
보전지출
4,376,270
4,376,800
△530
311 차입금이자상환
1,555,470
1,570,000
△14,530
=
=
=
=
=
=
=
=
=
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○도시영세민주거환경개선사업
○'02 수해복구사업
○도로정비사업
○'03 태풍매미피해복구사업
○'03 수해복구사업
○상장~소도간 도로 확포장사업
04 중앙정부차입금이자상환
○'03 태풍매미피해복구사업
○'02 수해복구사업
○태백체험공원조성사업
915,470
640,000
△107,530
1,023,000
129,470
66,000
220,000
40,000
100,000
360,000
93,000
547,000
22,000
90,000
66,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:재무활동(기획감사실)
단위:보전지출
=
=
=
○화장장이전신축사업
○상장~소도간 도로확·포장공사
○도시주거환경개선사업
104,500
330,000
27,500
601 차입금원금상환
2,020,800
1,506,800
514,000
=
=
=
=
=
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환
○도시영세민주거환경개선사업
○도로정비사업
○'02 수해복구사업
04 중앙정부차입금원금상환
○'03 태풍매미피해복구사업
○'02 수해복구사업
1,770,800
250,000
290,800
1,480,000
470,800
1,000,000
300,000
223,200
26,800
100,000
150,000
802 반환금기타
800,000
1,300,000
△500,000
=
=
01 국고보조금반환금
○국고보조금 집행잔액
02 시ㆍ도비보조금반환금
○도비보조금 집행잔액
500,000
300,000
500,000
500,000
△500,000
800,000
300,000
- 17 -