세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 고객지원과 ~ 고객지원과
부서:
고객지원과
정책:
주민행정 편의도모
단위:
민원행정서비스 향상
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
고객지원과
1,474,106
1,207,192
266,914
국 486,290
364,355
121,935
도 54,154
20,000
34,154
시 933,662
822,837
110,825
주민행정 편의도모
181,283
180,679
604
국 31,290
21,355
9,935
도 554
0
554
시 149,439
159,324
△9,885
민원행정서비스 향상
181,283
180,679
604
국 31,290
21,355
9,935
도 554
0
554
시 149,439
159,324
△9,885
주민등록·인감제도 운영
33,978
35,574
△1,596
201
일반운영비
29,478
31,074
△1,596
02
공공운영비
5,610
7,206
△1,596
○시설장비유지비
1,920
3,516
△1,596
ㅇ무인민원발급기 유지관리
1,920
3,516
△1,596
경정 1,920,000원
민원행정 운영
37,250
35,050
2,200
201
일반운영비
27,150
21,650
5,500
01
사무관리비
12,250
6,750
5,500
○특별사법경찰 업무수행 S/W구입
5,500
0
5,500
303
포상금
2,300
5,600
△3,300
01
포상금
2,300
5,600
△3,300
○민원처리 마일리지제 우수공무원 시상
1,700
5,000
△3,300
ㅇ최우수
500
3,400
△2,900
ㅇ우수
600
1,000
△400
경정 500,000원
경정 600,000원
여권발급 운영
17,684
17,684
0
국 15,600
5,665
9,935
도 554
0
554
시 1,530
12,019
△10,489
101
인건비
9,384
9,384
0
국 9,384
0
9,384
시 0
9,384
△9,384
10
기간제근로자등보수
9,384
9,384
0
○여권발급 창구운영 기간제근로자 보수
9,384
9,384
0
ㅇ기본급
7,245
7,245
0
경정 7,245,000원
국 7,245
0
7,245
시 0
7,245
△7,245
ㅇ주휴수당
1,449
1,449
0
경정 1,449,000
국 1,449
0
1,449
시 0
1,449
△1,449
ㅇ간식비
690
690
0
경정 690,000원
국 690
0
690
- 1 -
부서:
고객지원과
정책:
주민행정 편의도모
단위:
민원행정서비스 향상
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
시 0
690
△690
201
일반운영비
6,300
6,300
0
국 5,800
4,665
1,135
시 500
1,635
△1,135
01
사무관리비
5,800
5,800
0
○여권발급 서식 구입
4,000
4,000
0
경정 4,000,000원
국 4,000
3,500
500
시 0
500
△500
○여권발급 행정기기 소모품 구입
1,800
1,800
0
경정 1,800,000원
국 1,800
1,165
635
시 0
635
△635
202
여비
2,000
2,000
0
국 416
1,000
△584
도 554
0
554
시 1,030
1,000
30
01
국내여비
2,000
2,000
0
○여권발급 업무추진
2,000
2,000
0
경정 2,000,000원
국 416
1,000
△584
도 554
0
554
시 1,030
1,000
30
지적행정과 토지정보화
1,167,627
901,317
266,310
국 455,000
343,000
112,000
도 53,600
20,000
33,600
시 659,027
538,317
120,710
지리정보화
987,858
721,548
266,310
국 455,000
343,000
112,000
도 33,600
0
33,600
시 499,258
378,548
120,710
도로기반 지하시설물 전산화 공동구축·통합운영
702,322
686,000
16,322
국 343,000
343,000
0
시 359,322
343,000
16,322
207
연구개발비
12,000
0
12,000
02
전산개발비
12,000
0
12,000
○관리시스템운영 S/W개발
12,000
0
12,000
401
시설비및부대비
690,322
686,000
4,322
국 343,000
343,000
0
시 347,322
343,000
4,322
03
시설부대비
4,322
0
4,322
○국가지리정보체계구축사업 부대비
4,322
0
4,322
686,000,000원 * 0.63/100
새주소사업
285,536
35,548
249,988
국 112,000
0
112,000
도 33,600
0
33,600
시 139,936
35,548
104,388
401
시설비및부대비
249,988
0
249,988
- 2 -
부서:
고객지원과
정책:
지적행정과 토지정보화
단위:
지리정보화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 112,000
0
112,000
도 33,600
0
33,600
시 104,388
0
104,388
01
시설비
248,200
0
248,200
○새주소사업 시설물 설치
248,200
0
248,200
ㅇ건물번호판
114,600
0
114,600
12,000원 * 9,550개
국 51,700
0
51,700
도 15,510
0
15,510
시 47,390
0
47,390
ㅇ도로명판('로' 급)
19,200
0
19,200
320,000원 * 60개소
국 8,670
0
8,670
도 2,600
0
2,600
시 7,930
0
7,930
ㅇ도로명판('길' 형)
114,400
0
114,400
260,000원 * 440개소
국 51,630
0
51,630
도 15,490
0
15,490
시 47,280
0
47,280
03
시설부대비
1,788
0
1,788
○새주소사업 시설부대비
1,788
0
1,788
248,200,000원 * 0.72/100
- 3 -