부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
기획·조정 기능 강화
(단위:천원)
기획감사실
12,726,205
10,738,614
1,987,591
시정 기획 및 조정
409,731
291,089
118,642
기획·조정 기능 강화
285,926
152,464
133,462
시정 기획 관리
221,651
61,511
160,140
201
일반운영비
25,240
20,900
4,340
01 사무관리비
○2009년 시정설계 제작
○2010년 시정연설문 제작
○시 현안사업 보고서 제작
○장기발전구상 2009년 세부실천계획 제작
○2009년 주요업무 추진계획서 제작
○2009년 주요업무 시행계획서 발간
○태백시장 공약사업 이행실태 보고서 발간
○공공사업장 점검 및 환경정비 점검자 급
식
20,900
4,340
25,240
7,500
5,000원 * 1,500부
1,000
5,000원 * 200부
2,000
5,000원 * 100부 * 4회
6,400
32,000원 * 200부
1,500
10,000원 * 150부
4,500
30,000원 * 150부
1,500
15,000원 * 100부
840
7,000원 * 20인 * 6회
202
여비
5,611
5,611
0
01 국내여비
○현안당면사항 협의
○정책발전 관련회의 참석
○시정보고회 참석
5,611
0
5,611
2,729
75,800원 * 2인 * 3일 * 6회
1,820
75,800원 * 2인 * 3일 * 4회
1,062
75,800원 * 7인 * 2회
203
업무추진비
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
○시정종합 기획업무 추진
5,000
0
5,000
5,000
207
연구개발비
120,000
30,000
90,000
01 연구용역비
○시정설계 P/T 제작
○시 장기발전구상계획 수정계획 용역
30,000
90,000
120,000
30,000
90,000
301
일반보상금
800
0
800
10 행사실비보상금
0
800
800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
기획·조정 기능 강화
(단위:천원)
○정책관리모니터 도정 설명회 참석
800
80,000원 * 10인 * 1회
401
시설비및부대비
65,000
0
65,000
01 시설비
○일자리 창출을 위한 가판대 제작
0
65,000
65,000
65,000
시민·공무원 제안제도 운영
12,655
21,805
△9,150
201
일반운영비
2,700
2,700
0
01 사무관리비
○제안시책 책자 제작
○태백시민(공무원) 제안심사위원회 참석수
당
2,700
0
2,700
2,000
20,000원 * 100부
700
70,000원 * 5인 * 2회
202
여비
455
455
0
01 국내여비
○제안시책운영 연찬회 및 교육참석
455
0
455
455
301
일반보상금
5,000
4,500
500
12 기타보상금
○시민제안 시상금
ㅇ시민제안 시상
ㅇ제안참여시민 태백사랑 상품권
4,500
500
5,000
5,000
4,500
500
303
포상금
4,500
4,150
350
01 포상금
○공무원 제안시상금
ㅇ공무원 제안 시상
ㅇ제안참여 공무원
ㅇ공무원 견문제안 참가 시상
4,150
350
4,500
4,500
3,500
500
500
업무보고회 운영
7,200
15,200
△8,000
201
일반운영비
7,200
7,200
0
01 사무관리비
○업무보고 행정장비 소모품 구입
○소회의실 환경정비 등
7,200
0
7,200
6,000
500,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
시의회 협력체제 강화
10,520
7,940
2,580
201
일반운영비
8,000
2,900
5,100
01 사무관리비
2,900
5,100
8,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
기획·조정 기능 강화
(단위:천원)
○선출직 간담회 회의자료 제작
○의원상해 등 보상심의위원회 참석수당
○의정비심의위원회 참석수당
○의정비산정 주민여론조사(1식)
1,500
5,000원 * 100부 * 3회
700
70,000원 * 5인 * 2회
2,800
70,000원 * 10인 * 4회
3,000
301
일반보상금
2,520
5,040
△2,520
10 행사실비보상금
○시정발전회의 개최
5,040
△2,520
2,520
2,520
30,000원 * 7인 * 12월
시정주요업무 정책 평가
33,900
32,298
1,602
201
일반운영비
8,820
14,600
△5,780
01 사무관리비
○2008년 주요업무 평가보고서 발간
○태백시정 주요업무 평가위원 수당
○주요업무 현장평가자 급식
○BSC시스템 도입에 따른 자료구입
14,600
△5,780
8,820
3,000
30,000원 * 50부 * 2종
4,900
70,000원 * 10인 * 7회
420
7,000원 * 15인 * 2회 * 2일
500
202
여비
4,000
4,898
△898
01 국내여비
○BSC시스템 도입에 따른 워크숍 및 우수기
관 견학
○주요업무 평가 워크숍 참석
○정부정책 합동평가 참가
4,898
△898
4,000
2,000
1,000
1,000
203
업무추진비
8,000
0
8,000
03 시책추진업무추진비
○시정 주요 정책 추진
0
8,000
8,000
8,000
301
일반보상금
280
0
280
10 행사실비보상금
○주요업무 현장평가 민간위원 급식
0
280
280
280
7,000원 * 10인 * 2회 * 2일
303
포상금
12,800
12,800
0
01 포상금
○주요업무 및 시책평가 인센티브
12,800
0
12,800
12,800
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
기획·조정 기능 강화
(단위:천원)
ㅇ정부(중앙) 시책평가
-부서
·최우수
·우수
·장려
-공무원
·최우수
·우수
·장려
ㅇ강원도 시책평가
-부서
·최우수
·우수
·장려
-공무원
·최우수
·우수
·장려
ㅇ태백시 주요업무평가
-부서
·최우수
·우수
·장려
-공무원
·최우수
·우수
·장려
5,600
3,900
1,000
1,000,000원 * 1개부서 * 1회
1,400
700,000원 * 2개부서 * 1회
1,500
500,000원 * 3개부서 * 1회
1,700
500
500,000원 * 1인 * 1회
600
300,000원 * 2인 * 1회
600
200,000원 * 3인 * 1회
3,600
2,600
700
700,000원 * 1개부서 * 1회
1,000
500,000원 * 2개부서 * 1회
900
300,000원 * 3개부서 * 1회
1,000
300
300,000원 * 1인 * 1회
400
200,000원 * 2인 * 1회
300
100,000원 * 3인 * 1회
3,600
2,600
700
700,000원 * 1개부서 * 1회
1,000
500,000원 * 2개부서 * 1회
900
300,000원 * 3개부서 * 1회
1,000
300
300,000원 * 1인 * 1회
400
200,000원 * 2인 * 1회
300
100,000원 * 3인 * 1회
실용적인 통계관리
101,861
96,950
4,911
통계조사
101,861
96,950
4,911
101
인건비
61,261
63,430
△2,169
10 기간제근로자등보수
63,430
△2,169
61,261
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
실용적인 통계관리
(단위:천원)
○지역통계조사 근로자 보수
○광공업통계조사 근로자 보수
○사업체기초통계조사 근로자 보수
35,664
42,660원 * 19인 * 22일 * 2회
2,560
42,660원 * 2인 * 30일
23,037
42,660원 * 12인 * 45일
201
일반운영비
10,100
10,400
△300
01 사무관리비
○통계조사표 인쇄
○홍보 현수막 제작
○2008년 통계연보 발간
10,400
△300
10,100
3,000
1,500원 * 1,000부 * 2회
600
50,000원 * 12개소
6,500
26,000원 * 250부
202
여비
3,500
2,000
1,500
01 국내여비
○통계조사 업무추진
2,000
1,500
3,500
3,500
301
일반보상금
20,000
21,120
△1,120
12 기타보상금
○통계조사 협조 답례품
21,120
△1,120
20,000
20,000
10,000원 * 1,000가구 * 2회
403
자치단체등자본이전
7,000
0
7,000
02 공기관등에대한대행사업비
○사회통계조사 결과분석 위탁
0
7,000
7,000
7,000
지역혁신 활성화
21,944
41,675
△19,731
창의실용행정 추진
5,000
18,113
△13,113
201
일반운영비
4,000
11,900
△7,900
01 사무관리비
○창의실용 교육 프로그램 운영
○창의실용 책자 제작
11,900
△7,900
4,000
2,000
2,000
20,000원 * 100부
202
여비
1,000
2,000
△1,000
01 국내여비
○창의실용 행정추진
2,000
△1,000
1,000
1,000
지역혁신체계 프로그램운영
16,944
17,312
△368
201
일반운영비
8,250
5,040
3,210
01 사무관리비
○지역혁신협의회 위원수당
5,040
3,210
8,250
5,250
70,000원 * 25인 * 3회
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
지역혁신 활성화
(단위:천원)
○지역혁신 워크숍 개최
3,000
3,000,000원 * 1회
202
여비
2,000
6,982
△4,982
01 국내여비
○지역혁신 업무추진
6,982
△4,982
2,000
2,000
301
일반보상금
6,694
5,290
1,404
10 행사실비보상금
○혁신협의회 전국워크숍 참석
○지역혁신협의회 개최 급식
○지역혁신협의회 참석
5,290
1,404
6,694
2,274
75,800원 * 5인 * 2일 * 3회
630
7,000원 * 30인 * 3회
3,790
75,800원 * 10인 * 5회
시정 홍보 기획·지원
839,787
608,086
231,701
시 이미지 제고 홍보
620,063
495,580
124,483
시정 및 4계절축제 광고
343,603
238,028
105,575
201
일반운영비
332,600
227,025
105,575
01 사무관리비
○ 시정 및 축제 광고
ㅇ방송사
ㅇ일간지 및 통신
ㅇ주간지
ㅇ인터넷
227,025
105,575
332,600
332,600
63,000
7,000,000원 * 3회 * 3개사
132,000
3,300,000원 * 8회 * 5개사
120,000
2,500,000원 * 8회 * 6개사
17,600
2,200,000원 * 4회 * 2개사
202
여비
3,003
3,003
0
01 국내여비
○4대축제 및 캠페인 광고 협의
3,003
0
3,003
3,003
203
업무추진비
8,000
8,000
0
03 시책추진업무추진비
○시정홍보 시책추진
8,000
0
8,000
8,000
시정홍보 신문구독 지원
208,660
193,752
14,908
201
일반운영비
208,660
193,752
14,908
01 사무관리비
○통·반장 신문구독
○신문구독
193,752
14,908
208,660
185,580
13,080
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
시정 홍보 기획·지원
단위:
시 이미지 제고 홍보
(단위:천원)
ㅇ일간지
ㅇ주간지
○월간 및 일반 도서구독
12,600
15,000원 * 70부 * 12월
480
8,000원 * 5부 * 12월
10,000
20,000원 * 500부
홍보자료실 운영
16,000
12,000
4,000
201
일반운영비
11,000
8,000
3,000
01 사무관리비
○프레스센터 운영
○사진실운영
○방송장비 시스템 유지관리
6,000
5,000
11,000
7,000
2,000
2,000
405
자산취득비
5,000
4,000
1,000
01 자산및물품취득비
○디지털 카메라전용 줌렌즈 구입
4,000
1,000
5,000
5,000
온라인 홍보서비스 운영
41,800
36,800
5,000
201
일반운영비
16,800
16,800
0
01 사무관리비
○언론보도 프로그램 사용료
○연합프리미엄뉴스 정보사용료
16,800
0
16,800
4,800
400,000원 * 12월
12,000
250,000원 * 4구좌 * 12월
306
출연금
25,000
20,000
5,000
01 출연금
○강원도 통합인터넷 방송사업 출연금
○한국지역진흥재단 출연금
20,000
5,000
25,000
20,000
5,000
주목사진 및 액자제작
10,000
10,000
0
201
일반운영비
10,000
10,000
0
01 사무관리비
○홍보사진 및 액자 제작
ㅇ사진
ㅇ액자
10,000
0
10,000
10,000
5,000
25,000원 * 200장
5,000
50,000원 * 100점
시정홍보 간행물 발간
219,724
112,506
107,218
시정 소식지 및 시정 홍보물 제작
198,236
92,476
105,760
201
일반운영비
184,960
79,200
105,760
01 사무관리비
79,200
105,760
184,960
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
시정 홍보 기획·지원
단위:
시정홍보 간행물 발간
(단위:천원)
○시정소식지 제작
○화보 제작
○시정홍보 CD 제작
69,960
265원 * 22,000부 * 12월
15,000
15,000원 * 1,000부
100,000
202
여비
7,276
7,276
0
01 국내여비
○시정소식지 교정 및 화보 제작
7,276
0
7,276
7,276
301
일반보상금
6,000
6,000
0
12 기타보상금
○시정소식지 투고보상금 및 퀴즈경품
ㅇ투고보상금
ㅇ퀴즈경품
6,000
0
6,000
6,000
600
50,000원 * 1인 * 12월
5,400
30,000원 * 15인 * 12월
시보 제작
9,288
9,030
258
201
일반운영비
9,288
9,030
258
01 사무관리비
○시보 제작
9,030
258
9,288
9,288
45원 * 215부 * 20면 * 48회
언론보도 모음집 제작
12,200
11,000
1,200
201
일반운영비
12,200
11,000
1,200
01 사무관리비
○언론보도 모음집 제작
11,000
1,200
12,200
12,200
61,000원 * 200부
건전 재정운영
2,219,724
3,014,210
△794,486
효율적 재정운영
2,219,724
3,014,210
△794,486
기관공통운영경비 지원
2,119,440
2,911,440
△792,000
101
인건비
48,960
48,960
0
10 기간제근로자등보수
○기관공통 근로자 보수
ㅇ기본급
ㅇ주휴수당
ㅇ간식비
48,960
0
48,960
48,960
37,800
31,500원 * 10인 * 120일
7,560
31,500원 * 10인 * 24일
3,600
3,000원 * 10인 * 120일
201
일반운영비
180,000
112,000
68,000
01 사무관리비
○위탁교육비
○각종시책추진
112,000
68,000
180,000
100,000
80,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
건전 재정운영
단위:
효율적 재정운영
(단위:천원)
202
여비
1,012,880
1,012,880
0
01 국내여비
○시정시책추진여비
○공무원교육여비
ㅇ기본교육
-중견관리자 장기교육
-신규교육
ㅇ전문교육
ㅇ직무관련교육
03 국외업무여비
○공무원 국제교류
04 국제화여비
○공무원 해외연수
712,880
0
712,880
259,880
453,000
63,000
54,000
1,800,000원 * 3인 * 10월
9,000
1,800,000원 * 5인
240,000
400,000원 * 600인 * 1회
150,000
300,000원 * 500인 * 1회
300,000
△200,000
100,000
100,000
0
200,000
200,000
200,000
301
일반보상금
140,000
190,000
△50,000
07 민간인국외여비
○민간인 해외연수
10 행사실비보상금
○민간인 교육여비 및 급식
70,000
0
70,000
70,000
120,000
△50,000
70,000
70,000
307
민간이전
37,600
37,600
0
03 사회단체보조금
○기관공통운영 사회단체보조금
37,600
0
37,600
37,600
401
시설비및부대비
700,000
1,510,000
△810,000
01 시설비
○신태백가꾸기사업
1,510,000
△810,000
700,000
700,000
지방재정운영
100,284
102,770
△2,486
201
일반운영비
80,860
80,450
410
01 사무관리비
○예산서 제작(3회)
○지방재정운영 책자 제작
○운영수당
ㅇ지방재정 투·융자심사위원회 수당
80,450
410
80,860
65,000
7,500
2,500,000원 * 3종
8,360
5,920
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
건전 재정운영
단위:
효율적 재정운영
(단위:천원)
-심사수당
-참석수당
ㅇ지방재정계획 심의위원회 참석수당
ㅇ사회단체보조금 심의위원회 참석수당
ㅇ지방재정공시 심의위원회 참석수당
4,800
300,000원 * 8인 * 2회
1,120
70,000원 * 8인 * 2회
560
70,000원 * 4인 * 2회
1,600
100,000원 * 8인 * 2회
280
70,000원 * 4인 * 1회
203
업무추진비
8,000
8,000
0
03 시책추진업무추진비
○재정운영 업무추진
8,000
0
8,000
8,000
403
자치단체등자본이전
11,424
14,320
△2,896
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리
14,320
△2,896
11,424
11,424
국내 ·외 교류협력 강화
79,745
131,247
△51,502
국제 교류 활성화
79,745
131,247
△51,502
국제우호교류도시 공무원 교환연수
20,216
55,168
△34,952
201
일반운영비
10,216
44,868
△34,652
01 사무관리비
○국제우호교류도시 공무원 교환연수
ㅇ의료보험료
ㅇ관사임대료
ㅇ관사관리비
ㅇ관사보증금인상분
02 공공운영비
○ 국제우호교류도시 공무원 교환연수 공공
요금
44,868
△38,252
6,616
6,616
400
200,000원* 2명
816
34,000원 * 2실 * 12월
2,400
100,000원 * 2실 * 12월
3,000
1,500,000원 * 2실
0
3,600
3,600
3,600
150,000원 * 2실 * 12월
301
일반보상금
2,000
2,000
0
08 외빈초청여비
○국제우호교류도시 교환공무원 국내시찰
여비
2,000
0
2,000
2,000
500,000원 * 2인 * 2회
310
국외이전
6,000
5,300
700
02 국제부담금
○국제우호교류도시 교환공무원 부담금
5,300
700
6,000
4,800
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
국내 ·외 교류협력 강화
단위:
국제 교류 활성화
(단위:천원)
○국제우호교류도시 파견공무원 해외여행
보험금
1,200
600,000원 * 2인
405
자산취득비
2,000
3,000
△1,000
01 자산및물품취득비
○국제우호교류도시 교환공무원 숙소 물품
구입
3,000
△1,000
2,000
2,000
1,000,000원 * 2실
국제자매·우호도시 교류증대
50,029
66,579
△16,550
201
일반운영비
13,660
17,210
△3,550
01 사무관리비
○국제교류추진 외국어 번역료
○국제교류추진 외국어 통역료
○국제교류추진 사진첩 제작
○국제화추진협의회 위원 참석수당
02 공공운영비
○우호교류도시 국제우편 및 소화물 요금
03 행사운영비
○국제우호교류 행사
○우호교류도시 홍보부스 운영
4,790
450
5,240
600
5,000원 * 10매 * 12월
1,500
100,000원 * 3일 * 5회
1,600
160,000원 * 10회
1,540
70,000원 * 11인 * 2회
1,920
0
1,920
1,920
160,000원 * 12월
10,500
△4,000
6,500
2,500
4,000
4,000,000원 * 1회
202
여비
9,369
9,369
0
01 국내여비
○교류협력 추진
9,369
0
9,369
9,369
203
업무추진비
8,000
8,000
0
03 시책추진업무추진비
○국제교류업무 활성화
8,000
0
8,000
8,000
301
일반보상금
18,000
26,000
△8,000
08 외빈초청여비
○자매도시 및 국제우호교류도시 초청여비
26,000
△8,000
18,000
18,000
150,000원 * 8인 * 3일 * 5회
310
국외이전
1,000
1,000
0
01 국외경상이전
○국외자문관 활동비
1,000
0
1,000
1,000
500,000원 * 2인
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
국내 ·외 교류협력 강화
단위:
국제 교류 활성화
(단위:천원)
한국지방자치단체 국제화재단 운영지원
5,000
5,000
0
306
출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○한국지방자치단체 국제화재단 출연금
5,000
0
5,000
5,000
세계겨울도시 시장회 참여
4,500
4,500
0
201
일반운영비
2,000
2,500
△500
03 행사운영비
○세계겨울도시 시장회 참가
2,500
△500
2,000
2,000
310
국외이전
2,500
2,000
500
02 국제부담금
○세계겨울도시 시장회 출연금
2,000
500
2,500
2,500
열린 감사·법무행정 구현
163,131
144,531
18,600
투명한 감사체계 확립
77,149
67,339
9,810
시정업무 감사활동 추진
26,449
17,891
8,558
201
일반운영비
12,160
1,800
10,360
01 사무관리비
○동 및 사업소 감사업무추진 급식비
○강원도 종합감사 수감 지원 사무용품 구
입
1,800
10,360
12,160
3,360
7,000원 * 4인 * 10일 * 12월
8,800
40,000원 * 10종 * 22인
202
여비
9,289
8,091
1,198
01 국내여비
○조사 및 공직기강 점검활동 전개
8,091
1,198
9,289
9,289
203
업무추진비
5,000
8,000
△3,000
03 시책추진업무추진비
○감사활동 업무추진
8,000
△3,000
5,000
5,000
공직자 재산등록 관리
6,300
6,898
△598
201
일반운영비
6,300
2,700
3,600
01 사무관리비
○공직자 재산등록 정보조회 통보비용
○공직자 재산등록 프로그램 유지 관리
○공직자 윤리위원회 참석수당
700
5,600
6,300
2,000
2,500원 * 400인 * 2회
3,600
3,600,000원 * 1회
700
70,000원 * 5인 * 2회
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
열린 감사·법무행정 구현
단위:
투명한 감사체계 확립
(단위:천원)
감사장 운영
4,400
2,550
1,850
201
일반운영비
2,400
2,550
△150
01 사무관리비
○ 감사장 운영
2,550
△150
2,400
2,400
200,000원 * 12월
405
자산취득비
2,000
0
2,000
01 자산및물품취득비
○강원도 종합감사 수감 집기 구입
ㅇ칸막이 구입
ㅇ협탁 구입
0
2,000
2,000
2,000
1,500
150,000원 * 10개
500
125,000원 * 4개
범죄피해자 지원센터 운영
40,000
40,000
0
307
민간이전
40,000
40,000
0
02 민간경상보조
○범죄피해자 지원센터 운영
40,000
0
40,000
40,000
양질의 법률서비스 지원
85,982
77,192
8,790
행정 쟁송 업무 추진
67,982
60,692
7,290
201
일반운영비
61,000
51,000
10,000
01 사무관리비
○고문변호사 수당
○변호사 수임료
○변호사 자문료
51,000
10,000
61,000
6,000
250,000원 * 2인 * 12월
50,000
5,000,000원 * 10건
5,000
500,000원 * 5건 * 2회
202
여비
6,982
6,982
0
01 국내여비
○소송업무 수행
6,982
0
6,982
6,982
법령집 및 관보 추록·발간
18,000
16,500
1,500
201
일반운영비
18,000
16,500
1,500
01 사무관리비
○법령집 및 법률연혁집 추록
○관보 구입
16,500
1,500
18,000
13,500
75,000원 * 15부 * 12월
4,500
75,000원 * 5부 * 12월
예비비
4,735,211
2,115,494
2,619,717
예비비
4,735,211
2,115,494
2,619,717
예비비
4,735,211
2,115,494
2,619,717
801
예비비
4,735,211
2,115,494
2,619,717
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
예비비
단위:
예비비
(단위:천원)
01 예비비
○일반예비비
2,115,494
2,619,717
4,735,211
4,735,211
행정운영경비(기획감사실)
59,690
57,687
2,003
인력운영비
18,190
18,190
0
인력운영비
18,190
18,190
0
101
인건비
13,990
13,990
0
09 무기계약근로자보수
○지방재정시스템운영 근로자 보수
ㅇ기본급
ㅇ상여금
ㅇ연차유급휴가수당
ㅇ시간외수당
ㅇ주휴수당
ㅇ가산금
ㅇ처우개선비
13,990
0
13,990
13,990
7,188
28,750원 * 1인 * 250일
2,396
7,188,000원 * 4/12
575
28,750원 * 1인 * 20일
1,078
4,490원 * 1인 * 20시간 * 12월
1,495
28,750원 * 1인* 52일
719
7,188,000원 * 10/100
539
13,451,000원 * 4/100
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원 * 12월
기본경비
41,500
39,497
2,003
기본경비
41,500
39,497
2,003
201
일반운영비
37,500
34,877
2,623
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
○사무용품 구입(복사지 등)
○행정사무기기 소모품 구입
ㅇ기획
ㅇ정책평가
ㅇ공보
ㅇ교류법무
ㅇ감사
○급량비
28,877
2,623
31,500
3,600
300,000원 * 12월
2,400
200,000원 * 12월
10,800
4,500
300,000원 * 5대 * 3회
900
300,000원 * 1대 * 3회
1,800
300,000원 * 2대 * 3회
1,800
300,000원 * 2대 * 3회
1,800
300,000원 * 2대 * 3회
14,700
7,000원 * 25인 * 7일 * 12월
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
행정운영경비(기획감사실)
단위:
기본경비
(단위:천원)
02 공공운영비
○우편요금
6,000
0
6,000
6,000
500,000원 * 12월
202
여비
4,000
4,620
△620
01 국내여비
○비상근무 관내여비
4,620
△620
4,000
4,000
재무활동(기획감사실)
4,219,186
4,376,270
△157,084
보전지출
4,219,186
4,376,270
△157,084
보전지출
4,219,186
4,376,270
△157,084
311
차입금이자상환
1,398,386
1,555,470
△157,084
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○도시영세민주거환경개선사업
○'02 수해복구사업
○도로정비사업
○'03 태풍매미피해복구사업
○'03 수해복구사업
○상장~소도간 도로 확포장사업
04 중앙정부차입금이자상환
○'03 태풍매미피해복구사업
○'02 수해복구사업
○태백체험공원조성사업
○화장장이전신축사업
○상장~소도간 도로확·포장공사
○도시주거환경개선사업
915,470
△97,394
818,076
103,576
49,500
165,000
40,000
100,000
360,000
640,000
△59,690
580,310
20,000
90,000
55,320
87,590
302,700
24,700
601
차입금원금상환
2,020,800
2,020,800
0
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환
○도시영세민주거환경개선사업
○도로정비사업
○'02 수해복구사업
04 중앙정부차입금원금상환
○'03 태풍매미피해복구사업
○'02 수해복구사업
1,770,800
0
1,770,800
470,800
1,000,000
300,000
250,000
0
250,000
100,000
150,000
802
반환금기타
800,000
800,000
0
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
재무활동(기획감사실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
01 국고보조금반환금
○국고보조금 집행잔액
02 시ㆍ도비보조금반환금
○도비보조금 집행잔액
500,000
0
500,000
500,000
300,000
0
300,000
300,000
- 16 -