세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 재난관리과 ~ 재난관리과
부서:
재난관리과
정책:
재해 및 재난 예방
단위:
재난예방 관리능력 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재난관리과
4,337,709
2,828,337
1,509,372
국 1,201,897
83,379
1,118,518
균 1,050,000
1,050,000
0
도 398,912
264,491
134,421
시 1,686,900
1,430,467
256,433
재해 및 재난 예방
3,563,696
2,084,776
1,478,920
국 1,120,422
1,904
1,118,518
균 1,050,000
1,050,000
0
도 348,660
214,239
134,421
시 1,044,614
818,633
225,981
재난예방 관리능력 강화
1,581,320
215,200
1,366,120
국 1,120,422
1,904
1,118,518
도 132,092
3,571
128,521
시 328,806
209,725
119,081
재난취약가구 안전점검 정비사업
7,616
3,808
3,808
국 3,808
1,904
1,904
도 1,142
571
571
시 2,666
1,333
1,333
206
재료비
7,616
3,808
3,808
국 3,808
1,904
1,904
도 1,142
571
571
시 2,666
1,333
1,333
01
재료비
7,616
3,808
3,808
○재난취약가구 안전점검 정비사업
7,616
3,808
3,808
경정 7,616,000원
국 3,808
1,904
1,904
도 1,142
571
571
시 2,666
1,333
1,333
생활안전 취약가구 복지서비스 사업
10,580
5,032
5,548
206
재료비
3,880
1,480
2,400
01
재료비
3,880
1,480
2,400
○단독형 경보감지기
3,880
1,480
2,400
경정 3,880,000원
301
일반보상금
6,700
3,552
3,148
01
사회보장적수혜금
6,700
3,552
3,148
○안전점검 수수료
6,700
3,552
3,148
경정 6,700,000원
재난종합상황실 운영
49,500
39,500
10,000
401
시설비및부대비
10,000
0
10,000
01
시설비
10,000
0
10,000
○재난상황실 음향방송시스템 교체
10,000
0
10,000
가뭄대책추진
1,346,764
0
1,346,764
국 1,116,614
0
1,116,614
도 127,950
0
127,950
시 102,200
0
102,200
207
연구개발비
100,000
0
100,000
- 1 -
부서:
재난관리과
정책:
재해 및 재난 예방
단위:
재난예방 관리능력 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
연구용역비
100,000
0
100,000
○가뭄백서 발간 용역
100,000
0
100,000
301
일반보상금
2,200
0
2,200
12
기타보상금
2,200
0
2,200
○체험수기 입상자 시상
2,200
0
2,200
ㅇ대 상
500
0
500
ㅇ최우수
600
0
600
ㅇ우 수
600
0
600
ㅇ가 작
500
0
500
500,000원 * 1인
300,000원 * 2인
200,000원 * 3인
100,000원 * 5인
302
이주및재해보상금
12,000
0
12,000
도 12,000
0
12,000
02
민간인재해보상금
12,000
0
12,000
○군부대 및 소방서 비상급수 차량 유류비
12,000
0
12,000
도 12,000
0
12,000
401
시설비및부대비
1,232,564
0
1,232,564
국 1,116,614
0
1,116,614
도 115,950
0
115,950
01
시설비
1,220,564
0
1,220,564
○가뭄대책 관정개발
103,950
0
103,950
도 103,950
0
103,950
○관정개발 및 송수관로 신설
1,116,614
0
1,116,614
국 1,116,614
0
1,116,614
03
시설부대비
12,000
0
12,000
○비상급수(병물 등) 임차비
12,000
0
12,000
도 12,000
0
12,000
안전문화 생활화
28,976
17,176
11,800
도 6,568
668
5,900
시 22,408
16,508
5,900
안전문화운동
13,136
1,336
11,800
도 6,568
668
5,900
시 6,568
668
5,900
308
자치단체등이전
7,000
0
7,000
도 3,500
0
3,500
시 3,500
0
3,500
06
교육기관에대한보조금
7,000
0
7,000
○안전문화운동 시범학교 운영
7,000
0
7,000
3,500,000원 * 2개교
도 3,500
0
3,500
시 3,500
0
3,500
405
자산취득비
4,800
0
4,800
도 2,400
0
2,400
시 2,400
0
2,400
01
자산및물품취득비
4,800
0
4,800
○재난예방 및 인명구조장비 구입
4,800
0
4,800
- 2 -
부서:
재난관리과
정책:
재해 및 재난 예방
단위:
안전문화 생활화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 2,400
0
2,400
시 2,400
0
2,400
재해예방 기반구축
1,953,400
1,852,400
101,000
균 1,050,000
1,050,000
0
도 210,000
210,000
0
시 693,400
592,400
101,000
재해위험지구 정비
1,751,000
1,750,000
1,000
균 1,050,000
1,050,000
0
도 210,000
210,000
0
시 491,000
490,000
1,000
201
일반운영비
1,000
0
1,000
01
사무관리비
1,000
0
1,000
○국유지 사용료
1,000
0
1,000
자연재해 위험지역 정비
202,400
102,400
100,000
401
시설비및부대비
200,900
100,900
100,000
01
시설비
200,000
100,000
100,000
○등광사주변 수해예방사업
100,000
0
100,000
민방위 운영
256,890
228,438
28,452
국 81,475
81,475
0
도 5,252
5,252
0
시 170,163
141,711
28,452
지역민방위 역량제고
168,104
133,104
35,000
국 81,475
81,475
0
도 5,252
5,252
0
시 81,377
46,377
35,000
민방위대원 교육훈련
31,470
21,470
10,000
405
자산취득비
10,000
0
10,000
01
자산및물품취득비
10,000
0
10,000
○민방위 장비구입
10,000
0
10,000
민방위시설 유지관리
16,200
11,200
5,000
401
시설비및부대비
10,000
5,000
5,000
01
시설비
10,000
5,000
5,000
○민방위교육관 보수공사
10,000
5,000
5,000
경정 10,000,000원
전국단위 민방위 종합훈련
95,000
75,000
20,000
국 75,000
75,000
0
시 20,000
0
20,000
201
일반운영비
82,000
62,000
20,000
국 62,000
62,000
0
시 20,000
0
20,000
01
사무관리비
0
10,000
△10,000
○전국단위 종합훈련 추진
0
10,000
△10,000
경정 0원
국 0
10,000
△10,000
03
행사운영비
82,000
52,000
30,000
- 3 -
부서:
재난관리과
정책:
민방위 운영
단위:
지역민방위 역량제고
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○전국단위 종합훈련 행사추진
82,000
52,000
30,000
경정 82,000,000원
국 62,000
52,000
10,000
시 20,000
0
20,000
공익근무요원 운영
15,406
21,954
△6,548
공익근무요원관리
15,406
21,954
△6,548
301
일반보상금
15,406
21,954
△6,548
09
공익근무요원보상금
15,406
21,954
△6,548
○공익근무요원 봉급
3,240
4,320
△1,080
○공익근무요원 수당
9,083
13,324
△4,241
ㅇ중식비
5,544
7,392
△1,848
ㅇ교통비
1,584
2,112
△528
ㅇ피복비
1,500
2,000
△500
ㅇ공무여비
455
1,820
△1,365
○위문품구입
300
600
△300
ㅇ명절(설날,추석)위문품
150
400
△250
ㅇ생일선물구입
150
200
△50
○공익근무요원 선진지견학
683
910
△227
○공익근무요원 상해보험료
1,200
1,600
△400
○공익근무요원 부상치료비
900
1,200
△300
경정 3,240,000원
경정 5,544,000원
경정 1,584,000원
경정 1,500,000원
경정 455,000원
경정 150,000원
경정 150,000원
경정 683,000원
경정 1,200,000원
경정 900,000원
경보통신 역량강화
143,114
141,114
2,000
도 45,000
45,000
0
시 98,114
96,114
2,000
경보통신 운영관리
143,114
141,114
2,000
도 45,000
45,000
0
시 98,114
96,114
2,000
경보통신 시설물 관리
53,114
51,114
2,000
307
민간이전
28,714
26,714
2,000
05
민간위탁금
28,714
26,714
2,000
○동마을방송장비 유지보수
7,000
5,000
2,000
경정 7,000,000원
- 4 -