부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
취약계층 보호
(단위:천원)
주민생활지원과
3,792,102
4,463,151
△671,049
국 217,571
분 185,678
도 82,914
시 3,305,939
주민생활지원서비스 전달체계 구축
735,442
702,097
33,345
국 199,004
분 35,000
도 58,603
시 442,835
취약계층 보호
151,260
163,300
△12,040
분 35,000
도 31,500
시 84,760
행려자 구호
18,360
17,400
960
201
일반운영비
1,500
1,500
0
01 사무관리비
○무연고 사망자 공고
1,500
0
1,500
1,500
1,500,000원 * 1회
301
일반보상금
16,860
15,900
960
01 사회보장적수혜금
○행려자구호 급식비
○행려자 귀향여비
○행려자구호 숙박비
○행려자구호 피복비
○사망자 장제비
○사망자 매장비
○사망자 안치료
15,900
960
16,860
3,360
7,000원 * 40식 * 12월
3,600
20,000원 * 15인 * 12월
5,400
30,000원 * 15인 * 12월
600
50,000원 * 1인 *12월
1,500
500,000원 * 3인
1,500
500,000원 * 3인
900
30,000원 * 3구 * 10일
사랑의 집짓기운동 입주가정 지원
2,400
2,400
0
301
일반보상금
2,400
2,400
0
01 사회보장적수혜금
○입주가정 축하 생필품 지원
2,400
0
2,400
2,400
200,000원 * 12가구
무후제 봉행
3,000
2,000
1,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
취약계층 보호
(단위:천원)
307
민간이전
3,000
2,000
1,000
02 민간경상보조
○무후제 봉행
2,000
1,000
3,000
3,000
노숙자 보호시설 운영지원
51,000
50,000
1,000
분 35,000
시 16,000
301
일반보상금
1,000
0
1,000
01 사회보장적수혜금
○노숙인 쉼터 시설위문
0
1,000
1,000
1,000
500,000원 * 2회 * 1개소
307
민간이전
50,000
50,000
0
분 35,000
시 15,000
02 민간경상보조
○노숙자 보호시설 운영
50,000
0
50,000
50,000
분 35,000
시 15,000
저소득층 집수리 지원
28,000
33,000
△5,000
도 8,400
시 19,600
307
민간이전
28,000
33,000
△5,000
도 8,400
시 19,600
02 민간경상보조
○저소득층 집수리 지원(22세대)
33,000
△5,000
28,000
28,000
도 8,400
시 19,600
무주택서민 사랑의 집짓기 지원
12,000
12,000
0
도 3,600
시 8,400
307
민간이전
12,000
12,000
0
도 3,600
시 8,400
02 민간경상보조
○무주택서민 사랑의 집짓기(4세대)
12,000
0
12,000
12,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
취약계층 보호
(단위:천원)
도 3,600
시 8,400
재해구호 관리
17,000
17,000
0
202
여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○재해구호 업무추진
2,000
0
2,000
2,000
307
민간이전
15,000
15,000
0
01 의료및구료비
○재해응급구호 물자구입
○돌발재해 피해가정 긴급생계비 지원
15,000
0
15,000
9,000
6,000
300,000원 * 20가구
차상위 저소득층 지원
19,500
19,500
0
도 19,500
301
일반보상금
19,500
0
19,500
도 19,500
01 사회보장적수혜금
○차상위 저소득층 지원
0
19,500
19,500
19,500
도 19,500
주민생활지원서비스 지원체계 구축
29,510
27,710
1,800
주민생활지원서비스시책 운영
24,000
22,200
1,800
201
일반운영비
7,500
7,500
0
01 사무관리비
○주민생활지원서비스 홍보물 제작
○주민생활서비스 종합계획 책자 제작
○OK 주민서비스 포탈 S/W구입
7,500
0
7,500
4,000
1,000원 * 4종 * 1,000매
2,000
20,000원 * 100권
1,500
300,000원 * 5종
202
여비
8,500
6,700
1,800
01 국내여비
○주민생활지원서비스 업무추진
6,700
1,800
8,500
8,500
203
업무추진비
8,000
8,000
0
03 시책추진업무추진비
○저소득층 생활안정대책
8,000
0
8,000
8,000
철암복지회관 운영관리
5,510
5,510
0
201
일반운영비
3,950
3,950
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
주민생활지원서비스 지원체계 구축
(단위:천원)
02 공공운영비
○전기요금
○상하수도요금
○난방비
○시설물 유지관리
3,950
0
3,950
720
60,000원 * 12월
480
40,000원 * 12월
1,250
250,000원 * 5월
1,500
307
민간이전
1,560
1,560
0
05 민간위탁금
○무인경비 시스템 유지관리
1,560
0
1,560
1,560
130,000원 * 12월
자원봉사 활성화
171,078
146,982
24,096
국 17,768
도 5,510
시 147,800
자원봉사센터 운영 지원
95,500
62,500
33,000
307
민간이전
95,500
62,500
33,000
02 민간경상보조
○태백 자원봉사센터 운영
○자원봉사센터 작업장 보수
62,500
33,000
95,500
75,500
20,000
자원봉사자 육성
15,442
15,442
0
202
여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○자원봉사 활성화 업무추진
2,000
0
2,000
2,000
301
일반보상금
10,612
10,612
0
10 행사실비보상금
○자원봉사 대회 참가자 여비
○자원봉사자 간담회 및 교육여비
10,612
0
10,612
7,580
75,800원 * 50인 * 2일
3,032
75,800원 * 20인 * 2일
307
민간이전
2,830
2,830
0
02 민간경상보조
○태백 자원봉사활동 체험수기 공모
2,830
0
2,830
2,830
자원봉사 코디네이터 지원
30,472
29,896
576
국 15,236
도 4,570
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
자원봉사 활성화
(단위:천원)
자원봉사 코디네이터 지원
시 10,666
307
민간이전
30,472
29,896
576
국 15,236
도 4,570
시 10,666
02 민간경상보조
○자원봉사 코디네이터 지원
29,896
576
30,472
30,472
국 15,236
도 4,570
시 10,666
자원봉사자 보험료 지원
5,064
2,634
2,430
국 2,532
도 760
시 1,772
307
민간이전
5,064
2,634
2,430
국 2,532
도 760
시 1,772
02 민간경상보조
○자원봉사자 보험료 지원
2,634
2,430
5,064
5,064
국 2,532
도 760
시 1,772
사랑의 집 고쳐주기
12,000
24,000
△12,000
307
민간이전
12,000
24,000
△12,000
02 민간경상보조
○사랑의 집 고쳐주기 사업
24,000
△12,000
12,000
12,000
자원봉사센터 운영지원
12,000
12,000
0
307
민간이전
12,000
12,000
0
02 민간경상보조
○자원봉사센터 사업운영 지원
12,000
0
12,000
12,000
자원봉사자 상해보험료 지원
600
510
90
도 180
시 420
307
민간이전
600
510
90
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
자원봉사 활성화
(단위:천원)
307
민간이전
도 180
시 420
02 민간경상보조
○자원봉사자 상해보험료(100인)
510
90
600
600
도 180
시 420
맞춤형 통합서비스 기반구축
360,910
341,421
19,489
국 181,236
도 21,593
시 158,081
저소득층 생활안정 지원
31,850
25,850
6,000
201
일반운영비
6,850
6,850
0
01 사무관리비
○행복설계사 명함 제작
○주민서비스 종합안내서 제작
○긴급복지사업 홍보안내문 제작
○시민 1인 1구좌 갖기운동 홍보
6,850
0
6,850
750
15원 * 50인 * 1,000매
4,000
10,000원 * 400부
600
100원 * 2회 * 3,000매
1,500
100원 * 15,000부
202
여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○맞춤형 통합서비스 업무추진
4,000
0
4,000
4,000
203
업무추진비
6,000
0
6,000
03 시책추진업무추진비
○맞춤형 통합서비스 지원대책 추진
0
6,000
6,000
6,000
301
일반보상금
15,000
15,000
0
01 사회보장적수혜금
○사회복지서비스 지원
15,000
0
15,000
15,000
사회복지학교 운영
500
500
0
301
일반보상금
500
500
0
12 기타보상금
○사회복지학교 졸업생 시상품
500
0
500
500
100,000원 * 5인
사회복지협의회 운영지원
40,000
40,000
0
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
맞춤형 통합서비스 기반구축
(단위:천원)
사회복지협의회 운영지원
도 8,000
시 32,000
307
민간이전
40,000
40,000
0
도 8,000
시 32,000
02 민간경상보조
○사회복지협의회 운영
40,000
0
40,000
40,000
도 8,000
시 32,000
지역사회복지협의체 운영
53,150
46,150
7,000
201
일반운영비
3,150
3,150
0
01 사무관리비
○지역사회복지 협의체 참석수당
3,150
0
3,150
3,150
70,000원 * 15인 * 3회
307
민간이전
50,000
43,000
7,000
02 민간경상보조
○지역사회복지협의체 운영
43,000
7,000
50,000
50,000
지역복지위원회 운영
2,464
1,760
704
301
일반보상금
2,464
1,760
704
10 행사실비보상금
○민관협력구축 회의참석자 급식
○지역복지위원 간담회 급식
1,760
704
2,464
1,120
7,000원 * 80인 * 2회
1,344
7,000원 * 16인 * 12회
긴급복지 지원사업
101,250
52,500
48,750
국 81,000
도 6,075
시 14,175
301
일반보상금
101,250
52,500
48,750
국 81,000
도 6,075
시 14,175
01 사회보장적수혜금
○긴급복지 지원사업(150인)
52,500
48,750
101,250
101,250
국 81,000
도 6,075
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
맞춤형 통합서비스 기반구축
(단위:천원)
시 14,175
지역복지서비스 투자사업
125,296
173,661
△48,365
국 100,236
도 7,518
시 17,542
307
민간이전
125,296
173,661
△48,365
국 100,236
도 7,518
시 17,542
05 민간위탁금
○이동세탁 서비스 사업
○아동 인지능력 향상사업
173,661
△48,365
125,296
68,633
국 54,906
도 4,118
시 9,609
56,663
국 45,330
도 3,400
시 7,933
지역사회복지대회 지원
5,000
0
5,000
201
일반운영비
5,000
0
5,000
03 행사운영비
○2009년 지역사회복지대회 지원
0
5,000
5,000
5,000
서비스연계기관 행사 지원
1,400
1,000
400
301
일반보상금
1,400
1,000
400
10 행사실비보상금
○서비스 연계기관 행사 참여
1,000
400
1,400
1,400
7,000원 * 200인
조사업무의 전문화
22,684
22,684
0
복지대상자 방문 통합조사
20,684
20,684
0
201
일반운영비
9,684
9,684
0
01 사무관리비
○통합조사서비스 홍보물 제작
○상담자료 보관용 화일구입
02 공공운영비
6,000
0
6,000
4,000
2,000원 * 1,000부 * 2종
2,000
2,000원 * 1,000개
3,684
0
3,684
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민생활지원서비스 전달체계 구축
단위:
조사업무의 전문화
(단위:천원)
○통합조사차량 보험료
○통합조사차량 자동차세
○통합조사차량 유류대
600
600,000원 * 1회
84
84,000원 * 1회
3,000
250,000원 * 12월
202
여비
6,000
6,000
0
01 국내여비
○CT방문상담
○부양의무자 생활실태 현지조사
6,000
0
6,000
4,000
2,000
301
일반보상금
5,000
5,000
0
01 사회보장적수혜금
○ CT방문상담 대상자 물품구입
5,000
0
5,000
5,000
5,000원 * 1,000가구
복지상담실 운영관리
2,000
2,000
0
201
일반운영비
2,000
2,000
0
01 사무관리비
○상담실 환경개선
○방문자 접대용 다과구입
2,000
0
2,000
800
200,000원 * 4회
1,200
100,000원 * 12월
국가보훈관리 및 지원
132,400
671,178
△538,778
도 300
시 132,100
국가유공자 복지증진
132,400
671,178
△538,778
도 300
시 132,100
국가유공자 위문
8,000
8,000
0
202
여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○보훈업무 추진
2,000
0
2,000
2,000
301
일반보상금
6,000
6,000
0
01 사회보장적수혜금
○국가유공자 위문
6,000
0
6,000
6,000
50,000원 * 30인 * 4회
현충일 행사
13,900
11,900
2,000
201
일반운영비
3,700
3,700
0
01 사무관리비
○호국 보훈의 달 홍보물 제작
700
0
700
700
100,000원 * 1종 * 7매
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국가보훈관리 및 지원
단위:
국가유공자 복지증진
(단위:천원)
03 행사운영비
○현충일 행사
3,000
0
3,000
3,000
301
일반보상금
2,600
2,200
400
10 행사실비보상금
○국가유공자 및 보훈단체 간담회 급식비
○현충일 행사 참여 악대 지원
○현충일 행사 참여 합창단 지원
2,200
400
2,600
1,400
7,000원 * 50인 * 4회
700
700,000원 * 1회
500
500,000원 * 1회
307
민간이전
7,600
6,000
1,600
02 민간경상보조
○현충일 행사 유가족 및 참가자 급식 지원
○현충일 행사 제물대
6,000
1,600
7,600
5,600
7,000원 * 800인
2,000
독립유공자 유족 의료비 지원
1,000
1,278
△278
도 300
시 700
307
민간이전
1,000
1,278
△278
도 300
시 700
02 민간경상보조
○독립유공자 유족 의료비 지원
1,278
△278
1,000
1,000
도 300
시 700
참전유공자 지원
109,500
0
109,500
301
일반보상금
109,500
0
109,500
01 사회보장적수혜금
○참전유공자 명예수당
○참전유공자 사망 위로금
0
109,500
109,500
108,000
30,000원 * 300인 * 12월
1,500
150,000원 * 10인
저소득층 고용안전망 구축
432,247
476,933
△44,686
국 18,567
분 150,678
도 24,011
시 238,991
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 고용안전망 구축
단위:
실업대책강화
(단위:천원)
실업대책강화
432,247
476,933
△44,686
국 18,567
분 150,678
도 24,011
시 238,991
지역실업자직업훈련
23,211
22,133
1,078
국 18,567
도 1,393
시 3,251
301
일반보상금
23,211
22,133
1,078
국 18,567
도 1,393
시 3,251
12 기타보상금
○고용촉진훈련(8인)
22,133
1,078
23,211
23,211
국 18,567
도 1,393
시 3,251
공공근로 사업
367,036
400,000
△32,964
분 150,678
도 22,618
시 193,740
101
인건비
367,036
400,000
△32,964
분 150,678
도 22,618
시 193,740
10 기간제근로자등보수
○공공근로사업
400,000
△32,964
367,036
367,036
분 150,678
도 22,618
시 193,740
공공기관 인턴사원제 운영
42,000
42,200
△200
101
인건비
42,000
42,200
△200
10 기간제근로자등보수
○공공기관 인턴사원 연수수당
42,200
△200
42,000
42,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 고용안전망 구축
단위:
실업대책강화
(단위:천원)
ㅇ근로자 보수
42,000
700,000원 * 5인 * 12월
미래지향적 교육기반 구축
2,321,039
2,535,442
△214,403
향토인재육성
2,321,039
2,535,442
△214,403
교육환경개선
2,061,039
2,275,442
△214,403
201
일반운영비
2,800
2,800
0
01 사무관리비
○교육경비 심의위원회 참석수당
2,800
0
2,800
2,800
70,000원 * 10인 * 4회
202
여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○농어촌 특별전형 관련 업무협의
0
3,000
3,000
3,000
307
민간이전
27,600
0
27,600
05 민간위탁금
○초등 사이버스쿨 운영비
0
27,600
27,600
27,600
2,300,000원 * 12월
308
자치단체등이전
2,027,639
2,272,642
△245,003
05 자치단체간부담금
○연세대학교 특별전형 입학생 지원(2인)
○원어민 영어교사 지원 부담금
○강원대 로스쿨 장학생 부담금(2인)
06 교육기관에대한보조금
○학교 교육환경 개선사업 지원
○우수학생 및 교사 선진지 학교 견학
○중학생 방학중 교육지원(200인)
200,350
54,997
255,347
9,500
225,475
20,372
2,072,292
△300,000
1,772,292
1,600,000
7,500
150,000원 * 50인
164,792
태백시민 향토장학회 출연
260,000
260,000
0
306
출연금
260,000
260,000
0
01 출연금
○우수중학생 장학금 지원(30인)
○지역대학육성 특별장학금(400인)
260,000
0
260,000
60,000
200,000
평생학습체제 구축
89,700
0
89,700
평생교육기반 구축
89,700
0
89,700
평생학습도시 조성
89,700
0
89,700
201
일반운영비
27,700
0
27,700
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
평생학습체제 구축
단위:
평생교육기반 구축
(단위:천원)
01 사무관리비
○평생학습 추진협의회 참석수당
○평생학습 특별강연 강사수당
○평생학습 홍보물 제작
○평생학습 홍보 현수막 제작
03 행사운영비
○평생학습축제 홍보체험관 설치
○평생학습축제 홍보 리후렛 제작
○평생학습축제 홍보체험관 비품 구입
○평생학습축제 준비요원 급식비
0
14,200
14,200
4,200
70,000원 * 15인 * 4회
1,000
500,000원 * 2회
6,000
2,000원 * 3,000부
3,000
50,000원 * 15매 * 4회
0
13,500
13,500
5,000
3,000
300원 * 10,000매
2,000
3,500
7,000원 * 20인 * 25식
202
여비
7,000
0
7,000
01 국내여비
○평생학습지원 업무추진
0
7,000
7,000
7,000
207
연구개발비
30,000
0
30,000
01 연구용역비
○평생학습도시 조성 연구용역
0
30,000
30,000
30,000
301
일반보상금
5,000
0
5,000
10 행사실비보상금
○평생학습축제 참가자 보상금
0
5,000
5,000
5,000
307
민간이전
20,000
0
20,000
02 민간경상보조
○평생학습 우수 프로그램 및 학습동아리
지원
0
20,000
20,000
20,000
2,000,000원 * 10개단체
식품·위생 관리
40,154
45,961
△5,807
식품·공중 위생관리
40,154
45,961
△5,807
모범 및 먹거리업소 지원
24,546
26,830
△2,284
301
일반보상금
24,546
22,230
2,316
12 기타보상금
○모범 및 먹거리업소 수도료 감면
○모범 및 먹거리업소 쓰레기 봉투
22,230
2,316
24,546
15,120
20,000원 * 63개소 * 12월
6,426
850원 * 10매 * 63개소 * 12월
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
식품·위생 관리
단위:
식품·공중 위생관리
(단위:천원)
○모범업소 표지판 설치
○체육선수 인증업소 편의증진 시책추진
1,000
100,000원 * 10개소
2,000
20,000원 * 100개소
식품안전관리
15,608
19,131
△3,523
201
일반운영비
1,500
1,000
500
01 사무관리비
○식품안전관리 홍보물 제작
○식품,공중위생업소 출입검사기록부 인쇄
1,000
500
1,500
1,000
1,000원 * 1,000매
500
500원 * 1,000매
202
여비
6,196
6,196
0
01 국내여비
○공중·식품위생 업무추진
○위생업소 단속활동
6,196
0
6,196
2,396
3,800
206
재료비
800
800
0
01 재료비
○미생물 간이키트 구입
○식품수거 봉투제작
800
0
800
700
7,000원 * 100개
100
100원 * 1,000매
301
일반보상금
7,112
10,935
△3,823
10 행사실비보상금
○체육선수 인증업소 선진지 견학
○위생단체 간담회 급식
○하절기 전지훈련 관계자 간담회 급식
12 기타보상금
○식품수거 검체비 보상
○부정불량식품 신고포상금
8,635
△3,823
4,812
3,790
75,800원 * 50인 * 1일
602
7,000원 * 43인 * 2회
420
7,000원 * 60인 * 1회
2,300
0
2,300
1,800
10,000원 * 15건 * 12회
500
100,000원 * 5건
행정운영경비(주민생활지원과)
41,120
31,540
9,580
기본경비
41,120
31,540
9,580
인력운영비
4,200
3,000
1,200
203
업무추진비
4,200
3,000
1,200
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
3,000
1,200
4,200
4,200
350,000원 * 12월
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
행정운영경비(주민생활지원과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
기본경비
36,920
28,540
8,380
201
일반운영비
33,720
26,040
7,680
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
○사무용품 구입(복사지 등)
○행정사무기기 소모품 구입
○냉온정수기 임차료
○급량비
02 공공운영비
○우편요금
17,640
7,680
25,320
3,600
300,000원 * 12월
2,400
200,000원 * 12월
7,200
300,000원 * 8대 * 3회
360
30,000원 * 12월
11,760
7,000원 * 20인 * 7일 *12월
8,400
0
8,400
8,400
700,000원 * 12월
202
여비
3,200
2,500
700
01 국내여비
○비상근무 관내여비
2,500
700
3,200
3,200
- 15 -