부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:현안대책추진단
정책:지역균형개발과 대체산업 육성
단위:탄광지역개발사업
세 출 예 산 사 업 명 세 서
현안대책추진단
28,567,760
14,209,500
14,358,260
[국 28,496,000]
[시 71,760]
지역균형개발과 대체산업 육성
28,544,912
14,186,152
14,358,760
[국 28,496,000]
14,186,152
[시 48,912]
14,186,152
탄광지역개발사업
28,544,912
14,186,152
14,358,760
[국 28,496,000]
14,186,152
[시 48,912]
14,186,152
국민안전체험테마파크 조성
22,296,000
6,000,000
16,296,000
[국 22,296,000]
6,000,000
401 시설비및부대비
22,296,000
6,000,000
16,296,000
[국 22,296,000]
6,000,000
=
=
=
=
01 기본조사설계비
○국민안전체험테마파크 조성 사후환경영향
조사
04 시설비
○국민안전체험테마파크 조성사업
05 감리비
○국민안전체험테마파크 조성사업 감리비
06 시설부대비
○국민안전체험테마파크 조성사업 부대비
86,000
[국 86,000]
21,361,000
[국 21,361,000]
800,000
[국 800,000]
49,000
[국 49,000]
86,000
0
86,000
[국 86,000]
15,375,000
5,986,000
21,361,000
[국 21,361,000]
800,000
0
800,000
[국 800,000]
35,000
14,000
49,000
[국 49,000]
통리~구문소간 도로 확포장
3,500,000
2,594,000
906,000
[국 3,500,000]
2,594,000
401 시설비및부대비
3,500,000
2,594,000
906,000
[국 3,500,000]
2,594,000
=
03 토지매입비
○통리~구문소간도로 확포장공사 부지매입
2,490,550
[국 2,490,550]
2,490,550
0
2,490,550
[국 2,490,550]
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:현안대책추진단
정책:지역균형개발과 대체산업 육성
단위:탄광지역개발사업
=
=
04 시설비
○통리~구문소간도로 확포장공사
06 시설부대비
○통리~구문소간도로 확포장공사 부대비
1,000,000
[국 1,000,000]
9,450
[국 9,450]
△1,190,200
2,190,200
1,000,000
[국 1,000,000]
5,650
3,800
9,450
[국 9,450]
서학레저단지 진입도로 확포장
1,900,000
3,000,000
△1,100,000
[국 1,900,000]
3,000,000
401 시설비및부대비
1,900,000
3,000,000
△1,100,000
[국 1,900,000]
3,000,000
=
=
04 시설비
○서학레저단지 진입도로 확포장공사
06 시설부대비
○서학레저단지 진입도로 확포장공사 부대
1,893,160
[국 1,893,160]
6,840
[국 6,840]
△1,099,950
2,993,110
1,893,160
[국 1,893,160]
△50
6,890
6,840
[국 6,840]
멀티스포츠타운 조성
300,000
300,000
0
[국 300,000]
300,000
401 시설비및부대비
300,000
300,000
0
[국 300,000]
300,000
=
=
03 토지매입비
○멀티스포츠타운 조성사업 부지매입
04 시설비
○멀티스포츠타운 조성사업
100,000
[국 100,000]
200,000
[국 200,000]
100,000
0
100,000
[국 100,000]
△100,000
300,000
200,000
[국 200,000]
안전체험테마파크조성 실무지원단 운영
5,000
19,000
△14,000
201 일반운영비
5,000
15,000
△10,000
=
01 사무관리비
○안전체험테마파크조성 실무지원단 운영
5,000
5,000
5,000
황지연못 확장 및 정비
500,000
0
500,000
[국 500,000]
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:현안대책추진단
정책:지역균형개발과 대체산업 육성
단위:탄광지역개발사업
401 시설비및부대비
500,000
0
500,000
[국 500,000]
0
=
=
=
04 시설비
○황지연못 확장 및 정비사업
06 시설부대비
○황지연못 확장 및 정비사업 부대비
○집달관 사무소 위탁수수료(6동)
471,400
[국 471,400]
28,600
[국 3,600]
[국 25,000]
471,400
0
471,400
[국 471,400]
28,600
0
3,600
[국 3,600]
25,000
[국 25,000]
지역 현안대책 및 대체산업 유치
43,912
43,912
0
202 여비
43,912
43,912
0
=
=
=
=
01 국내여비
○현안대책추진 중앙 및 도 방문 협의
○탄광지역개발사업 추진
○대체산업유치관련 중앙 및 유관기관 방문
○안전체험테마파크 정부지원 운영 협의
43,912
43,912
14,970
14,970
5,988
7,984
행정운영경비(현안대책추진단)
22,848
23,348
△500
인력운영비
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
250,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
3,000
3,000
3,000
기본경비
19,848
20,348
△500
기본경비
19,848
20,348
△500
201 일반운영비
18,000
18,000
0
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 6대 * 3회 =
5,000원 * 10인 * 7일 * 12월 =
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
○사무용품 구입(복사지 등)
○행정사무기기 소모품 구입
○급량비
02 공공운영비
15,600
2,400
15,600
3,600
2,400
5,400
4,200
2,400
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:현안대책추진단
정책:행정운영경비(현안대책추진단)
단위:기본경비
200,000원 * 12월 =
○우편요금
2,400
202 여비
1,848
1,848
0
=
01 국내여비
○비상근무 관내여비
1,848
1,848
1,848
- 4 -