부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
관광문화과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화산업 육성
(단위:천원)
관광문화과
9,855,087
4,967,259
4,887,828
국 513,379
균 1,300,000
기 511,320
분 59,306
도 869,856
시 6,601,226
문화예술진흥
893,718
849,438
44,280
분 59,306
도 21,000
시 813,412
문화산업 육성
24,392
24,392
0
구문소 자연학습장 운영관리
2,000
2,000
0
201
일반운영비
2,000
2,000
0
01 사무관리비
○표지판 정비
2,000
0
2,000
2,000
40,000원 * 25개소 * 2회
저소득층 문화시설 이용지원
22,392
22,392
0
301
일반보상금
22,392
22,392
0
01 사회보장적수혜금
○저소득층 영화관람 지원
22,392
0
22,392
22,392
향토문화 발굴 육성
425,900
465,080
△39,180
도 5,000
시 420,900
한강대제
8,000
8,000
0
307
민간이전
8,000
8,000
0
04 민간행사보조
○한강대제
8,000
0
8,000
8,000
태백제
402,800
402,800
0
201
일반운영비
32,500
32,500
0
03 행사운영비
○태백제 트로피 및 상장제작
○태백제 행사운영
32,500
0
32,500
2,500
2,500,000원 * 1식
30,000
301
일반보상금
185,300
185,300
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
문화예술진흥
단위:
향토문화 발굴 육성
(단위:천원)
10 행사실비보상금
○태백제 동대항 체육대회
12 기타보상금
○태백제 시상금
ㅇ최우수
ㅇ우수
ㅇ장려
ㅇ노력
ㅇ응원
ㅇ입장
176,000
0
176,000
176,000
22,000,000원 * 8개동
9,300
0
9,300
9,300
1,500
1,500,000원 * 1개동
2,400
1,200,000원 * 2개동
2,000
1,000,000원 * 2개동
2,400
800,000원 * 3개동
500
500,000원 * 1개동
500
500,000원 * 1개동
307
민간이전
185,000
185,000
0
04 민간행사보조
○태백제
○태백예술제
185,000
0
185,000
170,000
15,000
태백 민속예술단 운영지원
5,100
30,380
△25,280
307
민간이전
5,100
4,500
600
02 민간경상보조
○갈풀썰이 및 사시랭이 계승보존
ㅇ강사비
ㅇ급식비
4,500
600
5,100
5,100
3,000
500,000원 * 6월
2,100
7,000원 * 50인 * 6월
향토민속 문화행사
10,000
20,000
△10,000
도 5,000
시 5,000
307
민간이전
10,000
20,000
△10,000
도 5,000
시 5,000
02 민간경상보조
○태백산 천제
20,000
△10,000
10,000
10,000
도 5,000
시 5,000
문화예술활동 활성화 지원
443,426
359,966
83,460
분 59,306
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화예술활동 활성화 지원
(단위:천원)
문화예술활동 활성화 지원
도 16,000
시 368,120
공공도서관 운영
35,000
35,000
0
분 21,210
시 13,790
403
자치단체등자본이전
35,000
35,000
0
분 21,210
시 13,790
02 공기관등에대한대행사업비
○공공도서관 운영
35,000
0
35,000
35,000
분 21,210
시 13,790
태백문화의 집 운영
55,000
55,000
0
307
민간이전
55,000
55,000
0
02 민간경상보조
○태백문화의 집 운영
55,000
0
55,000
55,000
농어촌 공공도서관 운영
8,000
8,000
0
분 4,000
시 4,000
307
민간이전
8,000
8,000
0
분 4,000
시 4,000
02 민간경상보조
○농어촌 공공도서관 운영
8,000
0
8,000
8,000
분 4,000
시 4,000
지방문화원 사업 활동지원
102,260
72,000
30,260
분 34,096
도 7,000
시 61,164
307
민간이전
102,260
72,000
30,260
분 34,096
도 7,000
시 61,164
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화예술활동 활성화 지원
(단위:천원)
02 민간경상보조
○지방문화원 사업활동 지원
○지방문화원 사무국장 인건비
○지방문화원 사랑방 사업
72,000
30,260
102,260
66,660
분 24,096
시 42,564
21,600
분 10,000
시 11,600
14,000
도 7,000
시 7,000
문화예술활동 활성화
144,766
140,566
4,200
201
일반운영비
3,860
3,660
200
01 사무관리비
○문화예술공연안내 현수막 제작
○위원수당
ㅇ미술장식 심의위원회 참석수당
ㅇ찾아가는 문화예술활동 심의위원회 참
석수당
3,660
200
3,860
1,200
60,000원 * 5개소 * 4회
2,660
2,450
70,000원 * 7인 * 5회
210
70,000원 * 3인 * 1회
202
여비
5,390
5,390
0
01 국내여비
○문화축제 업무추진
○문화예술행사 업무추진
5,390
0
5,390
2,695
2,695
203
업무추진비
8,000
8,000
0
03 시책추진업무추진비
○문화예술진흥
8,000
0
8,000
8,000
301
일반보상금
10,516
6,516
4,000
10 행사실비보상금
○미술장식 심의위원회 참석여비
○강원연극제 참가지원
○문화예술진흥 회의 및 세미나 참석
6,516
4,000
10,516
1,516
75,800원 * 2인 * 2일 * 5회
5,000
4,000
307
민간이전
117,000
117,000
0
03 사회단체보조금
117,000
0
117,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화예술활동 활성화 지원
(단위:천원)
○문화예술단체 사회단체 보조금
117,000
강원주부가요제 참가
400
400
0
301
일반보상금
400
400
0
10 행사실비보상금
○강원주부가요제 참가자 여비
400
0
400
400
200,000원 * 2인
전국합창경연대회
30,000
23,000
7,000
307
민간이전
30,000
20,000
10,000
04 민간행사보조
○태백전국합창경연대회 개최
20,000
10,000
30,000
30,000
찾아가는 문화예술활동
18,000
18,000
0
도 9,000
시 9,000
307
민간이전
18,000
18,000
0
도 9,000
시 9,000
04 민간행사보조
○찾아가는 문화예술활동 지원
18,000
0
18,000
18,000
도 9,000
시 9,000
태백시합창단 운영
50,000
8,000
42,000
301
일반보상금
40,000
8,000
32,000
10 행사실비보상금
○전국합창경연대회 참가
○합창세미나등 참석여비
○합창단원 단복 구입
8,000
32,000
40,000
8,000
12,000
3,000,000원 * 4회
20,000
500,000원 * 40인
307
민간이전
10,000
0
10,000
04 민간행사보조
○시민초청 합창연주회
0
10,000
10,000
10,000
5,000,000원 * 2회
전통문화 보존 및 전승
934,963
127,286
807,677
국 513,379
도 124,296
시 297,288
용연동굴 기능강화
161,738
94,738
67,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
용연동굴 기능강화
(단위:천원)
용연동굴 운영 관리
161,738
94,738
67,000
201
일반운영비
74,022
67,422
6,600
01 사무관리비
○용연동굴 관광홍보물 제작
○비상구급함 구입
○공중화장실 소모품 구입
○자동이체요금기 사용수수료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ우편요금
ㅇ시설물 및 자동차 환경개선부담금
ㅇ전기요금
ㅇ상하수도요금
ㅇ정화조 청소료
ㅇ용연열차 정기 안전성 검사 수수료
ㅇ용연열차 영업배상 보험료
ㅇ한국동굴연합회 연회비
○연료비
ㅇ용연동굴 난방비
○시설장비유지비
ㅇ용연동굴 유지관리
○차량비
ㅇ용연열차
ㅇ업무용차량
11,588
0
11,588
10,000
100
50,000원 * 2회
1,200
50,000원 * 2동 * 12월
288
12,000원 * 2대 * 12월
55,834
6,600
62,434
28,834
3,000
300원 * 10,000통
100
50,000원 * 2회
18,000
1,500,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
1,050
350,000원 * 3동 * 1회
484
242,000원 * 2대 * 1회
3,500
1,500
5,000
5,000
500,000원 * 2개소 * 5월
5,000
5,000
23,600
20,000
3,600
300,000원 * 1대 * 12월
202
여비
4,592
4,592
0
01 국내여비
○동굴학회 및 한국동굴연합회 회의참가
○관광이벤트 및 성수기 대외홍보
○동굴 야간개장 홍보
4,592
0
4,592
599
2,396
1,597
206
재료비
5,000
5,000
0
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
용연동굴 기능강화
(단위:천원)
01 재료비
○화단조성 재료구입
○동굴내부정비 재료구입
5,000
0
5,000
3,000
2,000
302
이주및재해보상금
3,000
3,000
0
02 민간인재해보상금
○재해대책 민간보상금
3,000
0
3,000
3,000
307
민간이전
5,124
5,124
0
05 민간위탁금
○전기안전관리점검
○무인경비시스템 유지관리
5,124
0
5,124
1,128
94,000원 * 12월
3,996
166,500원 * 2개소 * 12월
401
시설비및부대비
70,000
0
70,000
01 시설비
○경관조명 설치
○편의시설 보수
0
70,000
70,000
50,000
20,000
문화유산 보존관리
773,225
32,548
740,677
국 513,379
도 124,296
시 135,550
문화재 보호
11,255
11,648
△393
201
일반운영비
1,890
2,100
△210
01 사무관리비
○위원수당
ㅇ문화재 현상변경허가 심의위원 수당
2,100
△210
1,890
1,890
1,890
70,000원 * 3인 * 9회
202
여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○문화재 보호 업무추진
0
3,000
3,000
3,000
301
일반보상금
1,365
4,548
△3,183
10 행사실비보상금
○문화재 현상변경허가 심의위원회 참석자
여비
4,548
△3,183
1,365
1,365
75,800원 * 3인 * 2일 * 3회
401
시설비및부대비
5,000
5,000
0
01 시설비
5,000
0
5,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화유산 보존관리
(단위:천원)
○문화재 보호시설물 정비
5,000
국가지정문화재 특별관리비
16,970
20,900
△3,930
국 11,879
도 2,546
시 2,545
101
인건비
16,970
20,900
△3,930
국 11,879
도 2,546
시 2,545
10 기간제근로자등보수
○문화재 특별관리 근로자 보수(1개소)
20,900
△3,930
16,970
16,970
국 11,879
도 2,546
시 2,545
국가지정문화재 보수정비
745,000
0
745,000
국 501,500
도 121,750
시 121,750
401
시설비및부대비
745,000
0
745,000
국 501,500
도 121,750
시 121,750
01 시설비
○천제단 주변 정비사업
○구 태백등기소 보수정비사업
○천연기념물 제417호내 토지매입
0
739,456
739,456
342,516
국 241,500
도 51,750
시 49,266
99,100
국 50,000
도 25,000
시 24,100
297,840
국 210,000
도 45,000
시 42,840
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화유산 보존관리
(단위:천원)
03 시설부대비
○천제단 주변 정비사업 부대비
○구 태백등기소 보수정비사업 부대비
○천연기념물 제417호내 토지매입 부대비
0
5,544
5,544
2,484
900
2,160
관광산업 진흥
7,967,424
3,897,460
4,069,964
균 1,300,000
기 511,320
도 724,560
시 5,431,544
관광안내 시설물 확충
93,000
100,000
△7,000
관광홍보 시설물 정비
93,000
90,000
3,000
401
시설비및부대비
93,000
90,000
3,000
01 시설비
○이미지 홍보판 확충 및 정비
○종합관광안내판 설치
○관외 관광유도판 설치
○계절도시 이미지 홍보판 설치
○주요 산·봉 전망 안내판 설치(3개소)
90,000
3,000
93,000
30,000
3,000,000원 * 10개소
20,000
10,000,000원 * 2개소
25,000
2,500,000원 * 10개소
8,000
100,000원 * 40개소 * 2회
10,000
관광홍보 마케팅
432,367
241,307
191,060
기 11,320
도 7,560
시 413,487
전문 관광인 양성
7,884
7,884
0
301
일반보상금
7,884
7,884
0
10 행사실비보상금
○관광안내요원 교육
○전도민 관광요원화 교육
7,884
0
7,884
3,336
75,800원 * 11인 * 4일
4,548
75,800원 * 30인 * 2일
웰컴투태백시추진협의회 운영
37,000
27,000
10,000
307
민간이전
37,000
27,000
10,000
02 민간경상보조
○웰컴투태백시추진협의회 운영지원
7,000
30,000
37,000
7,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광홍보 마케팅
(단위:천원)
○관광박람회 홍보부스 운영
○태백관광사진 전시회
20,000
5,000,000원 * 4회
10,000
5,000,000원 * 2회
관광안내소 운영
45,324
50,016
△4,692
101
인건비
27,120
9,384
17,736
10 기간제근로자등보수
○관광안내소 운영
ㅇ기본급
ㅇ주휴수당
ㅇ간식비
9,384
17,736
27,120
27,120
20,160
31,500원 * 4인 * 160일
5,040
31,500원 * 4인 * 40일
1,920
3,000원 * 4인 * 160일
201
일반운영비
11,644
11,632
12
01 사무관리비
○관광안내소 운영
○관광안내소 사무기기 소모품 구입
○임시관광안내소 설치
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ전화요금
ㅇ상하수도요금
ㅇ정화조 청소료
ㅇ유선방송 시청료
○연료비
○관광안내소 유지관리
5,200
0
5,200
2,500
1,200
300,000원 * 2대 * 2회
1,500
6,432
12
6,444
1,444
720
60,000원 * 12월
480
40,000원 * 12월
100
100,000원 * 1회
144
12,000원 * 12월
1,500
300,000원 * 5월
3,500
301
일반보상금
5,000
4,000
1,000
10 행사실비보상금
○임시관광안내소 운영
4,000
1,000
5,000
5,000
1,000,000원 * 5개소
307
민간이전
1,560
0
1,560
05 민간위탁금
○무인경비시스템 유지관리비
0
1,560
1,560
1,560
130,000원 * 12월
관광진흥 및 홍보 활성화
291,459
136,407
155,052
201
일반운영비
140,120
94,200
45,920
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광홍보 마케팅
(단위:천원)
01 사무관리비
○관광홍보
ㅇ태백산주목사진 걸어주기
ㅇ축제 및 행사 관광홍보부스 운영
○대도시 광고
○관광홍보물 제작
○하계 관광객 오투리조트 할인권 제작
02 공공운영비
○이미지홍보판 전기요금
○홍보물 발송 우편요금
90,000
35,000
125,000
30,000
10,000
5,000,000원 * 2회
20,000
2,000,000원 * 10회
50,000
40,000
5,000
4,200
10,920
15,120
7,920
66,000원 * 10개소 * 12월
7,200
600,000원 * 12월
202
여비
12,339
7,207
5,132
01 국내여비
○관광홍보 업무추진
○관광객 수용대책 업무추진
7,207
5,132
12,339
7,207
5,132
203
업무추진비
8,000
0
8,000
03 시책추진업무추진비
○관광객 수용대책 추진
0
8,000
8,000
8,000
207
연구개발비
80,000
0
80,000
01 연구용역비
○관광기념품 제작(1식)
02 전산개발비
○관광홈페이지 개편
0
30,000
30,000
30,000
0
50,000
50,000
50,000
301
일반보상금
11,000
0
11,000
10 행사실비보상금
○관광여행사 현지 설명회
○관광진흥의 날 및 서비스경진대회 참가
0
11,000
11,000
10,000
1,000
307
민간이전
40,000
35,000
5,000
04 민간행사보조
○태백관광사진전 개최
05 민간위탁금
35,000
0
35,000
35,000
0
5,000
5,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광홍보 마케팅
(단위:천원)
○축제 홈페이지 유지보수비
5,000
문화관광해설사 육성
41,000
20,000
21,000
기 11,320
도 7,560
시 22,120
301
일반보상금
40,000
0
40,000
기 11,320
도 7,560
시 21,120
10 행사실비보상금
○문화관광해설사 활동비
0
40,000
40,000
40,000
기 11,320
도 7,560
시 21,120
405
자산취득비
1,000
0
1,000
01 자산및물품취득비
○문화관광해설사 기가폰 구입
0
1,000
1,000
1,000
태백 관광 기념품 공모전
9,700
0
9,700
201
일반운영비
700
0
700
01 사무관리비
○위원수당
ㅇ관광기념품 공모 심사위원 수당
0
700
700
700
700
70,000원 * 10인
301
일반보상금
9,000
0
9,000
12 기타보상금
○우수작품 시상금
ㅇ금상
ㅇ은상
ㅇ동상
ㅇ장려상
0
9,000
9,000
9,000
3,000
3,000,000원 * 1인
2,000
2,000,000원 * 1인
3,000
1,500,000원 * 2인
1,000
500,000원 * 2인
관광자원 발굴 및 육성
1,412,293
1,252,357
159,936
도 20,000
시 1,392,293
태백산 철쭉제
131,000
131,000
0
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광자원 발굴 및 육성
(단위:천원)
201
일반운영비
61,000
31,000
30,000
03 행사운영비
○축제장비 임차
○태백산 철쭉제 행사운영
31,000
30,000
61,000
1,000
250,000원 * 4대
60,000
307
민간이전
70,000
100,000
△30,000
04 민간행사보조
○태백산 철쭉제
100,000
△30,000
70,000
70,000
축제장 기반시설 조성
30,000
30,000
0
401
시설비및부대비
30,000
30,000
0
01 시설비
○황지연못 은하수조명 설치
○행사장 전기시설 설치
30,000
0
30,000
15,000
15,000
해맞이 축제
30,000
30,000
0
201
일반운영비
20,000
0
20,000
03 행사운영비
○해맞이축제 행사운영
0
20,000
20,000
20,000
307
민간이전
10,000
30,000
△20,000
04 민간행사보조
○해맞이축제
30,000
△20,000
10,000
10,000
태백산 쿨시네마 페스티벌
250,000
240,000
10,000
201
일반운영비
200,000
30,000
170,000
03 행사운영비
○제13회 태백산 쿨시네마 페스티벌 행사운
영
30,000
170,000
200,000
200,000
307
민간이전
50,000
210,000
△160,000
04 민간행사보조
○제13회 태백산 쿨시네마 페스티벌
210,000
△160,000
50,000
50,000
사계절 축제 활성화
141,293
131,357
9,936
201
일반운영비
99,840
72,380
27,460
01 사무관리비
○위원수당
ㅇ축제 기획안 심사위원 수당
29,400
33,400
62,800
2,800
2,800
70,000원 * 10인 * 4회
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광자원 발굴 및 육성
(단위:천원)
○축제 백서 제작
○관광열차 활성화 홍보물 제작
○임차료
ㅇ축제장 기반시설 조성 장비임차료
02 공공운영비
○축제장 전기요금
○축제자료관리 웹하드 이용료
03 행사운영비
○사계절 축제 홍보
○축제 홍보용 배너기 제작
30,000
20,000
10,000
10,000
500,000원 * 2대 * 10일
9,180
△5,940
3,240
3,000
240
20,000원 * 12월
33,800
0
33,800
18,800
15,000
202
여비
9,253
14,385
△5,132
01 국내여비
○축제 활성화 및 관광열차 유치
14,385
△5,132
9,253
9,253
203
업무추진비
10,000
18,000
△8,000
03 시책추진업무추진비
○축제 활성화 추진
18,000
△8,000
10,000
10,000
301
일반보상금
22,200
1,592
20,608
10 행사실비보상금
○태백시 축제 활성화 워크숍 개최
○관광축제 활성화 간담회
12 기타보상금
○관광객유치 우수업체 인센티브 제공(5개
업체)
1,592
608
2,200
1,200
200,000원 * 6인 * 1회
1,000
0
20,000
20,000
20,000
태백산 눈축제
830,000
690,000
140,000
도 20,000
시 810,000
201
일반운영비
480,000
468,000
12,000
03 행사운영비
○제16회 태백산 눈축제 행사운영
468,000
12,000
480,000
480,000
301
일반보상금
200,000
40,000
160,000
10 행사실비보상금
40,000
150,000
190,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광자원 발굴 및 육성
(단위:천원)
○제16회 태백산 눈축제 동별 길놀이행사
12 기타보상금
○동별 길놀이 시상금
190,000
0
10,000
10,000
10,000
307
민간이전
150,000
182,000
△32,000
도 20,000
시 130,000
04 민간행사보조
○제16회 태백산 눈축제
182,000
△32,000
150,000
150,000
도 20,000
시 130,000
관광지 조성 및 개발
5,997,654
2,135,396
3,862,258
균 1,300,000
기 500,000
도 697,000
시 3,500,654
관광기반 조성사업
100,900
108,190
△7,290
401
시설비및부대비
100,900
100,000
900
01 시설비
○관광기반조성공사
03 시설부대비
○관광기반조성공사 시설부대비
99,100
900
100,000
100,000
900
0
900
900
100,000,000원 * 0.90/100
태백 고생대자연사박물관 건립
4,500,000
2,000,000
2,500,000
균 1,000,000
도 500,000
시 3,000,000
206
재료비
200,000
0
200,000
01 재료비
○태백 고생대자연사박물관 건립공사 전시
품 구입
0
200,000
200,000
200,000
401
시설비및부대비
4,300,000
2,000,000
2,300,000
균 1,000,000
도 500,000
시 2,800,000
01 시설비
1,987,826
2,149,174
4,137,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광지 조성 및 개발
(단위:천원)
○태백 고생대자연사박물관 건립공사
02 감리비
○태백 고생대자연사박물관 건립공사 감리
비
03 시설부대비
○태백 고생대자연사박물관 건립공사 시설
부대비
4,137,000
균 1,000,000
도 500,000
시 2,637,000
0
150,000
150,000
150,000
12,174
826
13,000
13,000
고생대자연사박물관 운영
63,564
18,016
45,548
201
일반운영비
3,500
3,500
0
01 사무관리비
○운영수당
ㅇ자연사박물관 건립자문위원회
ㅇ자연사박물관 유물평가위원회
3,500
0
3,500
3,500
2,800
70,000원 * 10인 * 4회
700
70,000원 * 5인 * 2회
202
여비
2,000
0
2,000
01 국내여비
○자연사박물관 건립 업무추진
0
2,000
2,000
2,000
207
연구개발비
50,000
0
50,000
01 연구용역비
○자연사박물관 전시유물 구입 감정평가 용
역(1식)
0
50,000
50,000
50,000
301
일반보상금
6,064
1,516
4,548
10 행사실비보상금
○자연사박물관 위원회 참석자 실비보상
ㅇ건립자문위원회
ㅇ유물평가위원회
1,516
4,548
6,064
6,064
4,548
1,516
405
자산취득비
2,000
13,000
△11,000
01 자산및물품취득비
○포토샵 프로그램 구입
13,000
△11,000
2,000
2,000
1,000,000원 * 2조
관광개발 추진
19,190
9,190
10,000
201
일반운영비
14,000
0
14,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광지 조성 및 개발
(단위:천원)
01 사무관리비
○관광지 화장실 관리
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ전기요금
0
2,000
2,000
2,000
0
12,000
12,000
12,000
12,000
1,000,000원 * 12월
202
여비
5,190
5,190
0
01 국내여비
○관광개발 업무협의
○관광자원 조사
5,190
0
5,190
3,000
2,190
탄광지역생활현장보존복원사업
714,000
0
714,000
기 500,000
도 107,000
시 107,000
401
시설비및부대비
714,000
0
714,000
기 500,000
도 107,000
시 107,000
01 시설비
○탄광지역생활현장 보존복원사업
03 시설부대비
○탄광지역생활현장 보존복원사업 시설부대
비
0
709,502
709,502
709,502
기 500,000
도 107,000
시 102,502
0
4,498
4,498
4,498
관광지자원 개발
600,000
0
600,000
균 300,000
도 90,000
시 210,000
401
시설비및부대비
600,000
0
600,000
균 300,000
도 90,000
시 210,000
01 시설비
0
596,220
596,220
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광지 조성 및 개발
(단위:천원)
○구문소 관광지 조성
03 시설부대비
○구문소 관광지 조성 시설부대비
596,220
균 300,000
도 90,000
시 206,220
0
3,780
3,780
3,780
관광기반시설 관리
32,110
168,400
△136,290
구문소 화석전시관 운영관리
15,000
46,900
△31,900
101
인건비
8,360
8,360
0
10 기간제근로자등보수
○화석전시관 관리 근로자 보수
ㅇ기본급
ㅇ주휴수당
ㅇ간식비
8,360
0
8,360
8,360
6,741
31,500원 * 1인 * 214일
977
31,500원 * 1인 *31일
642
3,000원 * 1인 * 214일
201
일반운영비
4,840
4,240
600
01 사무관리비
○화석전시관 관리물품 구입
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ전기요금
ㅇ상하수도요금
ㅇ정화조 청소료
ㅇ한국고생학회 연회비
○연료비
2,000
0
2,000
2,000
2,240
600
2,840
1,840
1,200
100,000원 * 12월
240
20,000원 * 12월
300
100
1,000
200,000원 * 5월
307
민간이전
1,800
1,800
0
05 민간위탁금
○무인경비시스템 유지관리
1,800
0
1,800
1,800
150,000원 * 12월
구문소 관광지 운영
17,110
21,500
△4,390
101
인건비
8,190
0
8,190
10 기간제근로자등보수
○관광지 환경정비 근로자 보수
ㅇ기본급
0
8,190
8,190
8,190
6,615
31,500원 * 10인 * 7일 * 3회
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광기반시설 관리
(단위:천원)
ㅇ주휴수당
ㅇ간식비
945
31,500원 * 10인 * 1일 * 3회
630
3,000원 * 10인 * 7일 * 3회
206
재료비
7,000
2,000
5,000
01 재료비
○가로등 경관조명 재료구입
○공원관리 비료,병충해 약품 구입
2,000
5,000
7,000
5,000
2,000
307
민간이전
1,920
1,800
120
05 민간위탁금
○전기안전관리 대행수수료
1,800
120
1,920
1,920
160,000원 * 12월
행정운영경비(관광문화과)
58,982
93,075
△34,093
인력운영비
18,290
57,731
△39,441
인력운영비
18,290
57,731
△39,441
101
인건비
14,090
53,531
△39,441
09 무기계약근로자보수
○향토특산품전시판매장 관리 근로자 보수
ㅇ기본급
ㅇ상여금
ㅇ연차유급휴가수당
ㅇ시간외수당
ㅇ주휴수당
ㅇ가산금
ㅇ처우개선비
○신원보증보험료
53,531
△39,441
14,090
13,990
7,188
28,750원 * 1인 * 250일
2,396
7,188,000원 * 4/12
575
28,750원 * 1인 * 20일
1,078
4,490원 * 1인 * 20시간 * 12월
1,495
28,750원 * 1인 * 52일
719
7,188,000원 * 10/100
539
13,451,000원 * 4/100
100
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원 * 12월
기본경비
40,692
35,344
5,348
기본경비
40,692
35,344
5,348
201
일반운영비
36,852
30,908
5,944
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
30,908
5,944
36,852
6,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
관광문화과
정책:
행정운영경비(관광문화과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
ㅇ관광기획
ㅇ용연동굴
○사무용품 구입
ㅇ관광기획
ㅇ용연동굴
○행정사무기기 소모품 구입
ㅇ관광기획
ㅇ관광개발
ㅇ관광축제
ㅇ문화
ㅇ용연동굴
○급량비
ㅇ관광기획
ㅇ용연동굴
○정수기 임대료
○위성방송 수신료
ㅇ관광기획
ㅇ용연동굴
3,600
300,000원 * 12월
2,400
200,000원 * 12월
3,600
2,400
200,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
9,900
4,500
300,000원 * 5대 * 3회
1,800
300,000원 * 2대 * 3회
900
300,000원 * 1대 * 3회
900
300,000원 * 1대 * 3회
1,800
300,000원 * 2대 * 3회
16,212
11,172
7,000원 * 19인 * 7일 * 12월
5,040
7,000원 * 6인 * 10일 * 12월
588
49,000원 * 1대 * 12월
552
216
18,000원 * 12월
336
14,000원 * 2대 * 12월
202
여비
3,840
4,436
△596
01 국내여비
○비상근무자 관내여비
4,436
△596
3,840
3,840
- 20 -